你好,需要包含的哦
老師,我們公司進(jìn)口一件貨品,我在計(jì)算關(guān)稅以及自己需要繳納的增值稅,完稅價(jià)格需要包含保險(xiǎn)費(fèi)還有運(yùn)費(fèi)嗎?
大地商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2020年9月進(jìn)口一批高檔化妝品。該批貨物在國外的買價(jià)為170萬元,貨物運(yùn)抵我國海關(guān)前發(fā)生包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)40萬元。貨物報(bào)關(guān)后,大地公司按規(guī)定繳納了增值稅和消費(fèi)稅并取得了相關(guān)繳款書,相關(guān)票據(jù)已進(jìn)行稽核。假定該批進(jìn)口貨物全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額600萬元。關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該批化妝品的關(guān)稅組成價(jià)格和關(guān)稅。計(jì)算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅的組成計(jì)稅價(jià)格。計(jì)算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。計(jì)算該批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的銷項(xiàng)稅額。計(jì)算繳批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增
某外貿(mào)進(jìn)出口公司2021年10月進(jìn)口一批應(yīng)稅消費(fèi)品,購買價(jià)格400萬元,這批貨物在運(yùn)抵我國關(guān)境輸入地點(diǎn)起卸之前發(fā)生運(yùn)費(fèi)22萬元,裝卸費(fèi)10萬元,保險(xiǎn)費(fèi)18萬元,關(guān)稅稅率40%,消費(fèi)稅稅率30%,增值稅稅率13%,當(dāng)月以不含稅價(jià)1000萬元將這批貨物全部售出。1.解釋并計(jì)算關(guān)稅完稅價(jià)格2.計(jì)算應(yīng)納進(jìn)口關(guān)稅3.計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格4.計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅5.計(jì)算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)增值稅銷項(xiàng)稅額6.計(jì)算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅額
9. 某企業(yè)進(jìn)口商品一批,支付境外的買價(jià)215萬元,支付境外的保險(xiǎn)費(fèi)5萬元,支付運(yùn)抵我國海關(guān)地前的運(yùn)輸費(fèi)18萬元,保險(xiǎn)費(fèi)和裝卸費(fèi)12萬元,關(guān)稅稅率為10%。計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅. * 10. 某小規(guī)模納稅人銷售服裝含稅銷售額300萬元,求應(yīng)繳納的增值稅? * 11. 某企業(yè)進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅的完稅價(jià)格為15萬,關(guān)稅為5萬,高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,增值稅率13%,求進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅? *
某外貿(mào)公司進(jìn)口一批應(yīng)稅消費(fèi)品,該批貨物的購進(jìn)價(jià)格為350萬元,支付運(yùn)抵我國海關(guān)起卸前的運(yùn)費(fèi)40萬元、保險(xiǎn)費(fèi)10萬元。該批貨物的關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算進(jìn)口該批貨物應(yīng)納的關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅。
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺取得的收入,也就是不報(bào)平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄