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2.B高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人。10月份有如下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批散裝高檔化妝品,支付給國外賣方貨價120萬元、相關(guān)稅金10萬元、運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費18萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率20%%。2)進(jìn)口設(shè)備一套作為生產(chǎn)設(shè)備,支付給國外賣方貨價35萬元,運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費5萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率10%。3)企業(yè)將進(jìn)口散裝高檔化妝品的80%%領(lǐng)用,共生產(chǎn)高檔化妝品8000件。(4)將生產(chǎn)的高檔化妝品銷售了6000件,取得不含稅銷售額300萬元。(5)將生產(chǎn)的高檔化妝品零售了1000件,取得含稅銷售額93.6萬元。要求:(1)計算B企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費稅、增值稅。(2)計算B企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。
1、某市商場進(jìn)口一批高檔化妝品,該批貨物在國外的買價為140萬元,貨物運抵我國關(guān)境前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為20萬元、10萬元,貨物報關(guān)后,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書,該批高檔化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額540萬元。(高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%)計算進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、增值稅、消費稅和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)繳納的增值稅、城建稅及附加
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品,支付國外買價120萬元,相關(guān)稅金10萬元,賣方傭金2萬元,運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費18萬元,進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付國外的貨價35萬元,運抵我國海關(guān)前的運費和保險費5萬元,高檔化妝品和機(jī)器設(shè)備均已驗收入庫。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的高檔化妝品的60%生產(chǎn)加工成成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額290萬元,向消費者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元(高檔化妝品關(guān)稅率40%,消費稅率15%,機(jī)器設(shè)備關(guān)稅率20%)。 要求:(1)計算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅; (2)計算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅; (3)計算該企業(yè)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。
某企業(yè)進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅的完稅價格為15萬,關(guān)稅為5萬,高檔化妝品消費稅率15%,增值稅率13%,求進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅?
某企業(yè)進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅的完稅價格為15萬,關(guān)稅為5萬,高檔化妝品消費稅率15%,增值稅率13%,求進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,