只有你個(gè)人才能看見兩家公司的收入 公司看不見
個(gè)人匯算清繳: 1、19年8月-10月這三個(gè)月,公司將我的工資分別轉(zhuǎn)移到另外三家公司繳納(原單位,其它單位1、其它單位2),也給我繳納社保和做納稅申報(bào),但是卻有部分單位未給我進(jìn)行個(gè)稅繳納(個(gè)稅系統(tǒng)里能看到,且都達(dá)到應(yīng)納稅額度) 2、19年11月-12月這兩個(gè)月,原公司又將我的工資移回來發(fā)放,也做納稅登記,但是我的社保卻移到另一家公司繳納,且這家公司未給我發(fā)放工資和做納稅申報(bào),導(dǎo)致我在匯算清繳時(shí)個(gè)稅APP無法調(diào)取我11月及12月的三險(xiǎn)一金; 3、現(xiàn)在我在個(gè)稅APP做個(gè)人的匯算清繳,顯示需要補(bǔ)繳3500元左右,請(qǐng)問是否是因?yàn)樯鲜銮闆r,而導(dǎo)致我補(bǔ)繳金額提高。
自己個(gè)稅補(bǔ)繳的金額 公司是否可以看到呢 因?yàn)槿温殐杉夜?然后這次匯算需要補(bǔ)繳個(gè)稅,選的是其中一家公司進(jìn)行匯算,那申報(bào)補(bǔ)繳的金額 這家公司是否可以看到呢 這屬于個(gè)人隱私對(duì)不對(duì)?
我們公司要為一名員工承擔(dān)他的19年個(gè)稅,這名員工19年一共在三家公司呆過,第一家和我們沒關(guān)系,第二三家全部是我們集團(tuán)旗下的,現(xiàn)在他個(gè)稅匯算清繳顯示要補(bǔ)30萬的個(gè)稅,我們要算出他來我司后,因從第二家到第三家公司所產(chǎn)生的應(yīng)補(bǔ)稅額,就是他自己應(yīng)承擔(dān)的個(gè)稅,最后我們公司要全部再給他,現(xiàn)在我是這么做的,我不考慮第一家公司,我按他來我司后不換公司,從8月至12月,應(yīng)該交多少個(gè)稅,然后,他實(shí)際交了多少個(gè)稅,算出這個(gè)差額,是我們公司要承擔(dān)的,來我司后,換公司應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)稅額。后面兩家公司都是我們家的,我們一齊承擔(dān),就是第一家不考慮,當(dāng)他在此之明沒有工作,來我司后,到年底,如果不換公司應(yīng)交多少稅,中間換了一次,稅重新累計(jì)了,稅就交的少了,然后這個(gè)差額,就是我們公司要給他的。
請(qǐng)問個(gè)稅匯算問題,有點(diǎn)蒙圈,就是年綜合所得12萬的理解,不是年純收入超過6萬都要交稅么?那為何不到12萬不用匯算清繳,難道不用交稅,例如一個(gè)人掛職兩個(gè)公司,都是5000元,平時(shí)從兩個(gè)公司申報(bào)都可以不用交稅,難道個(gè)稅匯算就不用申報(bào)了,也不用補(bǔ)稅了,同樣另一個(gè)人月工資1萬在一家申報(bào)就要交個(gè)稅,匯算難道可以退?
老師您好。我們老板在公司每月的稅前工資是15000,每月都正??鄱?。1-3月在一個(gè)公司,4到12月在另一家公司賬上申報(bào)。金額都是15000元一個(gè)月。一共繳納個(gè)稅3765元。老板自己個(gè)稅匯算清繳,要補(bǔ)稅9015元。想問下這個(gè)金額是怎么算的。為什么會(huì)扣這么多個(gè)稅。謝謝
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。