你好 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本
老師 領(lǐng)導(dǎo)給我們打了一百萬起初是要還的,現(xiàn)在說不用還了做實(shí)收資本了,這個(gè)怎么記賬?
新股東向公司轉(zhuǎn)了投資款 會(huì)計(jì)給變?yōu)閷?shí)收資本 但是工商局還沒變更 ,去稅務(wù)變更的時(shí)候 跟我說實(shí)收資本不對,原先兩個(gè)股東 一個(gè)70萬 實(shí)繳 一個(gè)30萬認(rèn)繳 總注冊資本一百萬,新股東打了三萬進(jìn)來 賬上73萬,稅務(wù)的老師跟我說 你現(xiàn)在就是三個(gè)股東要讓我重新分配比例
老師,企業(yè)的實(shí)際銷售收入代賬公司給做到應(yīng)收賬款了,幾百萬的金額掛了快三年,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了讓她們確認(rèn)收入,您說是這個(gè)月一次性記收入嗎?還是讓她按月一點(diǎn)點(diǎn)確認(rèn)
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們有一個(gè)RD001的項(xiàng)目是自主研發(fā)的,前期研發(fā)費(fèi)用,都是費(fèi)用化了,后期也不準(zhǔn)備資本化,現(xiàn)在有客戶看中了我們這個(gè)項(xiàng)目,給我分次打款,打了100萬了,給我們繼續(xù)這個(gè)項(xiàng)目的開發(fā),后續(xù)的專利還是屬于我們的,我們只是研發(fā)成功后再給他們5年的使用權(quán),現(xiàn)在我想問一下老師,我這個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在發(fā)生的費(fèi)用,要怎么做賬?客戶打給我們的一百萬,我們要怎么做賬?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝
老師我們期初數(shù)據(jù)實(shí)收資本我多記了了一個(gè)股東的投資款50萬,我現(xiàn)在給期初數(shù)據(jù)多記的實(shí)收資本50萬刪除了,導(dǎo)致我期初數(shù)據(jù)貸方不平了,我給實(shí)收資本減少了50萬,對方我應(yīng)該減少那個(gè)科目的期初數(shù)呢
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
出開發(fā)票在那個(gè)平臺開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
老師,深圳新公司首次弄公積金需要什么資料,什么流程啊,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎,沒搞過
企業(yè)基層工會(huì)做賬 2022年職工團(tuán)建 借:職工活動(dòng)支出-文體 16892 貸:銀行存款 16892 (貨款已轉(zhuǎn)) 然后2025年 開具16892的發(fā)票作廢了 開成10672的發(fā)票 然后6220元也給我們退回來了如何做賬
老師稅務(wù)局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對方要我方開9點(diǎn)的稅,可不可以要稅局代開稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金
老師,我開出去的票稅類編碼不對,購買方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后的介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人在審核時(shí)需要審核哪幾個(gè)附件?
老師,如果6月增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,只用更正6月的申報(bào)表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
前邊給一百萬的分錄怎么寫?
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板