同學(xué),你好
6.7.8都要更正的
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報(bào)情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報(bào)表,5月份正常申報(bào)已繳增值稅2萬(wàn),2021年10月第1次更正申報(bào),補(bǔ)繳增值稅1萬(wàn),現(xiàn)更正6月份申報(bào)表,主表30行本月數(shù)填2萬(wàn)還是3萬(wàn)?
公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)22年的需要更正嗎?
請(qǐng)問(wèn)2022年6月公司給員工發(fā)獎(jiǎng)金,財(cái)務(wù)忘記申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),可以更正申報(bào)嗎?如果可以更正的話,是只需要更正6月的,還是6-12月的都要更正?
老師 6月份個(gè)稅我更正申報(bào)了,6月份上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎,個(gè)稅7月份已經(jīng)扣繳了
我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報(bào)表,做了7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,6月份申報(bào)25年5月份報(bào)表是正常的,現(xiàn)在7月申報(bào)6月報(bào)表,上期留抵稅額出現(xiàn)負(fù)6萬(wàn)多,是怎么回事?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司租用的員工車輛,有租車協(xié)議,可以0租金租入嗎?
以前年度的,計(jì)錯(cuò)科目不是管理費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用能直接改嗎
超市跑市場(chǎng)的業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷怎么入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲業(yè)和住宿行業(yè)可以開(kāi)具專票嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬(wàn),股東A占股70%已實(shí)繳9萬(wàn),股東B占股30%已實(shí)繳9萬(wàn),公司有未分配利潤(rùn)14萬(wàn),現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問(wèn)股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒(méi)發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開(kāi)票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車站開(kāi)還是去哪里開(kāi)?
老師,我開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒(méi)對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做