同學(xué),你好
要用到以前年度損益調(diào)整科目
管理費(fèi)用在21年少計(jì)提1000,已經(jīng)年結(jié),少計(jì)提的1000可以在22年1月補(bǔ)計(jì)提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫了借管理費(fèi)用1000貸其他應(yīng)付款1000,在22年1月可以直接寫借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)付款1000
你好,老師!請(qǐng)問以前年度管理費(fèi)用入了其他應(yīng)收款 ,能不能在本年度作科目調(diào)整,沖減今年的管理費(fèi)用
你好,老師如果之前計(jì)入工程施工的會(huì)計(jì)科目,記錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的,但是跨年了,會(huì)計(jì)分錄怎么改呀,需要走以前年度損益調(diào)整嗎
老師,我們是高企,計(jì)提社保沒有計(jì)入管理費(fèi)用—研究費(fèi)用科目,而是直接計(jì)入管理費(fèi)用—社保費(fèi)科目。能歸集到研發(fā)人員的直接人工費(fèi)里面嗎
22年用錯(cuò)了管理費(fèi)用科目二級(jí)明細(xì),23年調(diào)整,是用以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目嗎?是二級(jí)科目選錯(cuò)了,都是在管理費(fèi)用里調(diào)整,職工工資,職工福利費(fèi)之間的調(diào)整。
請(qǐng)問下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬,股東A占股70%已實(shí)繳9萬,股東B占股30%已實(shí)繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113