你好,可以的,金額不大的,可以這么做。

發(fā)現(xiàn)去年年末計(jì)提單位社保,分錄寫(xiě)成了:借:管理費(fèi)—社保1000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 1000然后今年一月以為是少計(jì)提了社保 然后做分錄借:以前年度損益1000 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 1000 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做分錄處理感覺(jué)有點(diǎn)亂
21年少計(jì)提電費(fèi)1000,我寫(xiě)的是借管理費(fèi)用電費(fèi)2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫(kù)存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補(bǔ)
21年少計(jì)提電費(fèi)1000,我寫(xiě)的是借管理費(fèi)用電費(fèi)2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫(kù)存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補(bǔ)
老師,您好,我在21年1月寫(xiě)分錄:借以前年度損益調(diào)整2000管理費(fèi)用1000貸累計(jì)折舊3000.借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)在1月報(bào)表中怎么體現(xiàn)呢
管理費(fèi)用在21年少計(jì)提1000,已經(jīng)年結(jié),少計(jì)提的1000可以在22年1月補(bǔ)計(jì)提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫(xiě)了借管理費(fèi)用200貸其他應(yīng)付款200,在22年1月可以不寫(xiě)補(bǔ)寫(xiě)嗎
老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司工商注銷(xiāo)和稅務(wù)注銷(xiāo)哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問(wèn)題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來(lái)的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒(méi)變化
老師我想問(wèn)一下,公司買(mǎi)的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開(kāi)的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開(kāi)具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問(wèn)一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開(kāi)票收入里邊,一塊報(bào)稅。

