你好,可以的,金額不大的,可以這么做。
發(fā)現(xiàn)去年年末計提單位社保,分錄寫成了:借:管理費—社保1000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 1000然后今年一月以為是少計提了社保 然后做分錄借:以前年度損益1000 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 1000 請問現(xiàn)在怎么做分錄處理感覺有點亂
21年少計提電費1000,我寫的是借管理費用電費2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補
21年少計提電費1000,我寫的是借管理費用電費2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補
老師,您好,我在21年1月寫分錄:借以前年度損益調(diào)整2000管理費用1000貸累計折舊3000.借利潤分配未分配利潤3000貸以前年度損益調(diào)整,這個在1月報表中怎么體現(xiàn)呢
管理費用在21年少計提1000,已經(jīng)年結(jié),少計提的1000可以在22年1月補計提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫了借管理費用200貸其他應(yīng)付款200,在22年1月可以不寫補寫嗎
老師,我們是工程公司,請另外一個勞務(wù)公司的人員過來做事,對方開了勞務(wù)費發(fā)票過來,請問是直接計入成本—工資嗎?
4月增值稅進項稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號,這個怎么入賬,要報未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入 ,這樣對嗎,關(guān)鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報多少
公司生產(chǎn)加熱管的,現(xiàn)公司支付5000檢測水經(jīng)過我們產(chǎn)品加熱后是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的一個檢測費用,該計入什么科目
老師,你好!我想問下咱們有建筑業(yè)對工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷公司,最后賬上有未分配利潤,是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎這月計提,下個月發(fā)放并申報可以嗎?
個稅返還手續(xù)費忘記申報增值稅了怎么辦
老師,個人獨資企業(yè)7月15日也可以升級有限公司了?