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上月有留底本月有銷項本月是怎么做分錄還有結(jié)轉(zhuǎn)下個月做銀行帳怎么做分錄

2020-03-06 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-06 09:12

如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

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2020-03-06
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1)?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2)?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時?借:?應(yīng)交稅費——未交增值稅?貸:銀行存款
2024-06-14
您好 ,如果本月有應(yīng)交的增值稅,你就做這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交這個稅 如果本期不用繳納增值稅,您就可以不用做分錄
2020-10-14
你好,學(xué)員:這個不需要進(jìn)項賬務(wù)處理
2020-09-09
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
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