您好 ,如果本月有應(yīng)交的增值稅,你就做這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交這個稅 如果本期不用繳納增值稅,您就可以不用做分錄
上月有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
老師,三月有應(yīng)繳未繳的增值稅,四月有進(jìn)項留抵,本月申報增值稅是抵扣了后,還有留抵的,那這個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
上月認(rèn)證的進(jìn)項稅額有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還可以抵扣進(jìn)項(不交增值稅),本月如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?
老師,本月進(jìn)項大于銷項,有留抵稅額,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?
1.老師請問單位轎車交的車險用交印花稅嗎2.車的加油費(fèi)用交印花稅嗎?
多計提了廠房房租怎么辦
個人代開發(fā)票,勞務(wù)費(fèi)或者機(jī)械租賃,稅率多少,是不是只能代開普票,一個月能代開幾次,有金額限制嗎
CIF報關(guān)單上保險費(fèi)發(fā)票一般是開幾個稅點?
居間費(fèi)和傭金區(qū)別?居間費(fèi)發(fā)票扣除有比例要求嗎?還是說居間費(fèi)發(fā)票能全部抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是制造業(yè),賬面庫存跟實際庫存不相符,前兩個季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫存補(bǔ)回來呢
老師你好!個人非住宅出租房屋給企業(yè),稅費(fèi)由公司承擔(dān),租金標(biāo)準(zhǔn)的條款,人民幣20萬每月不含稅的租金總計人民幣240萬,加上租賃費(fèi)用按10.05%稅率,那么稅費(fèi)就是24.12萬元,合計264.12萬元。這樣寫合同,稅費(fèi)是由公司承擔(dān),這個條款可以嗎?需要到稅務(wù)去代開發(fā)票,含稅費(fèi)一起開到租金里這樣操作可以嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要將稅局核好轉(zhuǎn)讓價格后,再簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補(bǔ)報嗎?
具體點,如上月留抵10元,本月銷項稅100元,進(jìn)項稅80元,求結(jié)轉(zhuǎn)分錄,交50元,如稅
你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50
上月留抵分錄不用體現(xiàn)是嗎
您好, 不用,直接抵了,按實際應(yīng)交的做最后一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了