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上月計提進項稅本月轉(zhuǎn)出會計處理

2020-03-02 14:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-02 14:35

你好 借管理費用或者成本等 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 。 去看看你上月計提的借方科目是什么 就對應做這個借方科目。

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你好 借管理費用或者成本等 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 。 去看看你上月計提的借方科目是什么 就對應做這個借方科目。
2020-03-02
你好,同學,不得抵扣的不得抵減
2020-11-13
您好,本月也不需要做賬的
2022-01-06
上個月做的分錄是啥?
2023-02-16
你好,本月銷項稅額為0,但有進項稅額,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-10-10
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