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剛看視頻有個(gè)疑問,課程中老師提到首筆首單退稅必須是全額收匯才行,我的問題是一般納稅人走9810報(bào)關(guān)單的金額到底是填回款還是預(yù)估銷售額(填預(yù)估銷售額回款做不到全額收匯,填回款推送給稅局的金額與報(bào)關(guān)單就不一致那就不能全免增值稅)做亞馬遜的,這種情況怎么解決?,

2025-11-19 17:25
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-19 17:27

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1. 第 2 個(gè)月開具發(fā)票時(shí),按全額計(jì)提并繳納增值稅(正常申報(bào)部分) 確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(全額) 繳納第 2 個(gè)月開票對應(yīng)的增值稅(全額): 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2. 第 2 個(gè)月針對第 1 個(gè)月開票金額進(jìn)行跨區(qū)域預(yù)繳時(shí) 預(yù)繳增值稅(對應(yīng)第 1 個(gè)月未預(yù)繳的部分): 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 3. 后續(xù)抵減處理(第 3 個(gè)月及以后) 當(dāng)?shù)?3 個(gè)月申報(bào)時(shí),可將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅” 余額抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅
2025-08-05
大致是對就是暫估這個(gè)有點(diǎn)問題,借庫存商品? 貸應(yīng)付賬款暫估款 做這個(gè),
2021-01-20
同學(xué)你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納 你們是什么準(zhǔn)則就用什么科目,不用改 實(shí)操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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