你好,使用權(quán)交付還是所有權(quán)交付?

老師,這個選項D的理解是雖然屬于內(nèi)部移送,但在對外出售時才知道征稅依據(jù),所以在內(nèi)部移送環(huán)節(jié)不征消費稅,通常如果內(nèi)部移送是以使用為目的的,就要征消費稅。消費稅的視同銷售,連續(xù)生產(chǎn),應(yīng)稅消費品移送環(huán)節(jié)不征消費稅,費應(yīng)稅消費品征消費稅,外部移送征消費稅,內(nèi)部移送以使用為目的征消費稅,內(nèi)部移送用來安全測試不征。這么理解可以嗎?我理解的原理是看移送以后還能不能征到消費稅。
你好老師,我們公司因為政策減免了上半年的一部分房租,房東開了紅字發(fā)票給我們,以前這部分費用都是計入銷售費用,現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導(dǎo)致我們這個月的銷售費用余額是負數(shù),在貸方,這個會影響我們月末結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬嗎,
您好,是不是這樣計算:(30000+50000)/1+5%,為什么不減支付土地費用的。 3.某房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,2020年 8月銷售營改增后開發(fā)的寫字樓,取售 含稅銷售額 30000 萬元,向政府部門支付的土地作 價款5000 萬元;轉(zhuǎn)讓營改增之前開發(fā)制 甲項目、取得含稅收入50000萬元(甲項目選擇簡 易計稅方法計算增值稅)。該房地產(chǎn)公 司斷納土地增值稅的應(yīng)稅收人為(前)萬元
你好,老師!我司是房地產(chǎn)企業(yè),項目一宗地塊,計劃開發(fā)12棟樓,分期開發(fā),一期建設(shè)5棟樓,其中三棟樓已竣工并已辦理大證,已竣工的三棟樓已銷售的部分已經(jīng)開具有稅率的發(fā)票,5棟樓成本一塊歸集,請問應(yīng)該在什么時候結(jié)轉(zhuǎn)收入,成本?
老師您好,房產(chǎn)公司的新項目的售樓部在項目結(jié)束以后移交給政府使用,那售樓部的建設(shè)費用是不是應(yīng)該計入銷售費用?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強嗎
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進行抵扣時,是按幾個點?是不是跟自己是幾個點一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實施,或者實施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?
老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認證已付款,忘記做原材料入庫了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應(yīng)收款借應(yīng)交稅費(進項)貸銀行存款
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,外賬是給財務(wù)公司做的。己做3年了。現(xiàn)在老板想找一個內(nèi)賬,外賬一起做的會計?我只有初級證書,我想問下老師,稅務(wù)難嗎?報稅怎么報?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個要點是什么?
老師問一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財利息收入,不知道這個要不要交企業(yè)所得稅?
平時增值稅已經(jīng)申報了免抵退辦法出口銷售額,但是沒有申報出口退稅,現(xiàn)在過了半年了,集中申報出口退稅,是有問題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報么
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個行業(yè)的稅負率都不一樣吧
建售樓部的地不是我們的我們只是暫時在上面將售樓部使用一下
那就是銷售費用核算的
那設(shè)計公司提供的發(fā)票沒有備注項目名稱和地址也沒關(guān)系。
設(shè)計服務(wù)不要緊的這個