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平時(shí)增值稅已經(jīng)申報(bào)了免抵退辦法出口銷售額,但是沒有申報(bào)出口退稅,現(xiàn)在過了半年了,集中申報(bào)出口退稅,是有問題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報(bào)么

2025-11-15 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-15 13:31

沒問題,增值稅和出口退稅不用同一稅期申報(bào),過半年集中申報(bào)合規(guī)(只要在出口次年 4 月 30 日前)。 操作:收齊報(bào)關(guān)單、發(fā)票等憑證,在退稅系統(tǒng)合并申報(bào),確保申報(bào)數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)表一致即可。

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同學(xué)你好 作廢了申報(bào)的重新按照內(nèi)銷來
2021-06-10
那你這種情況就沒有別的辦法了。只能先把數(shù)據(jù)填在免稅銷售那里。
2021-11-03
同學(xué)您好,銷售額是出口發(fā)票開出來了就有
2023-03-04
同學(xué)你好 對(duì)的哦 可以退稅
2023-03-03
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