沒問題,增值稅和出口退稅不用同一稅期申報(bào),過半年集中申報(bào)合規(guī)(只要在出口次年 4 月 30 日前)。 操作:收齊報(bào)關(guān)單、發(fā)票等憑證,在退稅系統(tǒng)合并申報(bào),確保申報(bào)數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)表一致即可。

生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),選擇免抵退方式,本期有一單存貨在申報(bào)出口退稅時(shí),系統(tǒng)顯示退稅文庫中退稅率是0,已經(jīng)申報(bào)過增值稅,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,增值稅主表的欄次7免、抵、退辦法出口銷售額是出口發(fā)票開出來了就有還是申報(bào)出口退稅了這個(gè)數(shù)字才有?
老師,增值稅主表的欄次7免、抵、退辦法出口銷售額是出口發(fā)票開出來了就有還是申報(bào)出口退稅了這個(gè)數(shù)字才有?
老師 請(qǐng)問跨年度申報(bào)出口退稅,出口的這部分貨物沒有在報(bào)關(guān)時(shí)申報(bào)增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)跨年,增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
老師,這個(gè)月征期,申報(bào)9月份增值稅申報(bào)表中“免、抵、退、辦法出口銷售額”多報(bào)了金額(多報(bào)其實(shí)8月份已經(jīng)申報(bào)了),但是現(xiàn)在退稅款已經(jīng)退了,這個(gè)月還沒有結(jié)束申報(bào)期,還能不能重新更正增報(bào)?
老師上午我來訪問過了,想問一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負(fù)是2.91%,年收入6千萬,怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?
輔助生產(chǎn)情況,輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表,輔助生產(chǎn)發(fā)生額,這些是誰給財(cái)務(wù)的?
老師請(qǐng)問下,非公司員工出差的費(fèi)用能入賬嗎?車票餐費(fèi)票有進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師我想問哈,我們是家具公司,我們公司先買家具進(jìn)來,然后每個(gè)店面再領(lǐng)用(客戶買就領(lǐng)),領(lǐng)了再賣給客戶科目如何進(jìn)安?買進(jìn)來是產(chǎn)成品,賣出去也是產(chǎn)成品,每個(gè)店面領(lǐng)用如何進(jìn)會(huì)計(jì)科目,店面賣給客戶又如何進(jìn)會(huì)計(jì)科目啊
老租賃的酒店,建筑時(shí)期支付的裝修設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 新購商品房交房產(chǎn)稅是按交付使用的次月還是辦證的次月
老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),我出口是銷售額2402;總銷售額是52000,抵扣進(jìn)項(xiàng)123,其中10是出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填

