多扣的1分計(jì)入稅金及附加

老師好,我們是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨區(qū)域涉稅,預(yù)繳了增值稅14678.9元,附加稅合計(jì)1467.9元,會計(jì)分錄咋寫?然后1月份申報(bào)12月增值稅時(shí),沒有去抵減這部分增值稅,正常申報(bào)繳納增值稅(12月份也繳納增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),會計(jì)分錄也只寫了12月份申報(bào)的),但是預(yù)繳的沒有寫,想問一下咋寫會計(jì)分錄
老師 請問一下 我公司是一般納稅人 6月開了異地項(xiàng)目發(fā)票,7月預(yù)繳了增值稅3000,現(xiàn)在申報(bào)增值稅 ,預(yù)繳的稅額是留底待遞減的,請問分錄怎么做啊
老師,請問一下開票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整?。?/p>
老師,請問一下開票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整???調(diào)整應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.01可以不?
老師,請問一下開發(fā)票要繳納的增值稅17475.72。繳納了17475.76差一分錢怎么調(diào)啊,建筑服務(wù)的,預(yù)繳了部分,然后又正??鄱?,合計(jì)多扣了一分錢。
報(bào)銷單黃色的字打印預(yù)覽時(shí)正常,打印后字就串行,怎么調(diào)整預(yù)覽和打印是一樣的
老師外貿(mào)首單退稅,是不是當(dāng)月出口的柜要先開銷項(xiàng)發(fā)票,還要先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先申請出口退稅,貨款收到再申請退稅,接下來準(zhǔn)備好單證怎么申請讓稅局首單到公司核實(shí)
除了在個(gè)稅客戶端報(bào)個(gè)稅還能在哪里報(bào)個(gè)稅
專票是不是種類數(shù)量總含稅金額和合同上一致就行?是不是不用管發(fā)票上的不含稅單價(jià)?只要總金額對是不是就行
請問對方是個(gè)人,我賣貨用公戶付款可以嗎,沒危險(xiǎn)吧?我做賬入庫存,然后賣出去,我明年匯算清繳挑出來,都對吧?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報(bào)送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,員工就是一個(gè)月開工資,如果是10萬塊錢。交個(gè)稅是多少?個(gè)稅的那個(gè)比例表你能給我發(fā)一份嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報(bào)送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,我之前離職的公司社保每月正常申報(bào)但是一直處于欠繳狀態(tài),我要把社保轉(zhuǎn)走的話之前的公司要做減員然后新的公司才能做增員是嗎?有什么辦法可以讓社保不處于斷交的狀態(tài)呀?因?yàn)槲铱焐⒆恿艘醚?/p>
老師,公益服務(wù)行業(yè)協(xié)會,所屬行業(yè)選擇什么啊,建賬套時(shí)候


有一分增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸銀行存款? 還是說填寫 借稅金及附加。貸應(yīng)交稅金增值稅0.01
稅金及附加多一分錢,匯算清繳系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)會不會有差異哦?那就比申報(bào)表多的稅金及附加一分錢了
都可以的,做平了就行
能不能借管理費(fèi)用 其他 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。