多交的稅計入稅金及附加科目就行
增值稅實際多交了一分錢,怎么調(diào)整賬面啊?做怎樣的分錄?比如說上個月銷項稅額是100.02實際繳納100.01
請問下 增值稅因為和報表上四舍五入計提的時候多了一分錢 現(xiàn)在這個月繳納多了一分錢 怎么調(diào)整分分錄啊
請問一下 開出去的增值稅專票 計提增值稅的時候借 應(yīng)交增值稅 貸未交增值稅 繳納增值稅的時候 分錄做成借應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款了 這個要怎么把賬調(diào)回來啊
郭老師,有一筆無票收入繳納的增值稅和賬上掛的應(yīng)交稅金—未交增值稅相差一分錢要怎么調(diào)增,繳納的多一分錢,掛賬的少一分錢?
前期的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)金額有誤,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?未交增值稅有十萬多塊錢,實際上都已經(jīng)繳納過了,請問老師這個怎么調(diào)整呢?
個體工商戶未取得發(fā)票,只有支出記錄可以稅前扣除嗎?稅法上面有約定嗎?
請問老師,個稅稅率當(dāng),是扣除各項扣除項,再按稅率當(dāng),還是扣除之前按稅率當(dāng)
我們公司是制作圖書的,客戶要求開票不開圖書,開印刷品*印刷費可以嗎
老師好,下個月申報個稅的話,要是只申報工資 沒有社保數(shù)據(jù)的話,個稅系統(tǒng)會不會跳提示的 工資人數(shù)與社保人數(shù)有差異,請求自查
本年用了以前年度損益調(diào)整調(diào)整了去年的數(shù)。我需要調(diào)整以前年度匯算清繳表嗎?
銷售傭金開票名稱可以開,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費還是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*傭金
老師,在外地給車輛加油,在網(wǎng)上開票,對方銷售信息是本地的中石化是怎么回事
老師,流動負(fù)債分長期和短期,那么長期借款屬于什么?
老師:以付個人勞務(wù)費方式公轉(zhuǎn)私,對方不用開票給我們公司嗎?
老師好!出口退稅申報具體時間在當(dāng)月申報期還是非申報期都可以?比如8月申報5-7月出口的,可以3個月合并報在8月申報期,也可以分別以實際出口月為申報期嗎?