你好,直接計入稅金及附加或者管理費用就行
小規(guī)模之前做了一筆,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅并且已經(jīng)繳納了,繳納:借:未交增值稅貸:銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,調(diào)整增值稅尾差,可以做分錄 借:營業(yè)外支出 -0.09 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 -0.09 可以這樣寫分錄嗎,開票的稅額比申報表上多了9分錢
老師好,前任會計做交納增值稅賬務(wù)時直接做,借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一己交稅金,貸:銀行存款,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金是借方余額,后期我應(yīng)該怎么調(diào)整,請老師把調(diào)整分錄寫一下
老師你好,去年12月份這一筆會計分錄,“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅”的金額做多了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
老師,我們支付第三方,讓第三方繳納的工資和保險,收到的發(fā)票,怎么做分錄?
公司發(fā)生的投標費用計入什么科目
老師,非同控下購買支付對價1萬計入長投成本,合并成本1.5萬,應(yīng)享受可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額6千,為什么商譽不是4千,而是合并成本減6千
請問老師就是民間非營利組織,然后簽了老師講課,然后要支付費用嗎?我付了簽到表,然后老師的課件。還有發(fā)票還需要付什么材料嗎?
你好老師,我們是一家民辦非企業(yè)培訓機構(gòu),小規(guī)模查賬征收企業(yè),現(xiàn)在需要注銷這家企業(yè),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)負債表期末數(shù)情況是 銀行存款 借方254.18元 存貨 借方12057.50元 固定資產(chǎn)原值 借方19958元 累計折舊 貸方10189.31元 實收資本 貸方200000元 未分配利潤 借方177919.63 所有者權(quán)益 貸方22080.37元 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表期末數(shù)就這些,稅務(wù)局讓把帳調(diào)平,期末數(shù)都要為0,這怎么記賬
老師5月份的時候別人給我家開了一張發(fā)票,我已經(jīng)入賬抵扣進項稅額,也認證咯,現(xiàn)在對方要沖紅,完了重新開,我們這邊得怎么操作
發(fā)行股票不是分散公司控制權(quán)么?為什么反而有利于自主經(jīng)營?
支付的模型研制費預付款90%,半年后交付產(chǎn)品,一年后付款尾款,沒有利息分錄怎么寫?
老師退票費能入差旅費嗎
收到項目名稱:涉水鑒證*研發(fā)費用稅前加計扣除,的專票2000元,會計分錄怎么做,這個有是全部都可以抵扣的嗎?
計入管理費用其他?
計入管理費用其他?計入稅金及附加 稅金及附加合計金額就跟申報表不一樣了。
?計入管理費用其他就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。