您好,最好是申報點工資,他的社保還給法人

你好 之前最早的股東在驗資的時候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應收款 想要沖掉這個應收款 是不是應該現(xiàn)在的股東按照股份分攤 往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應該怎么沖掉這個其他應收款 因為之前的股東已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個月底就要把1250萬沖完
老師,我想問下,我們是運輸公司時候我們買的掛車當時可能是和老板借錢之后一直掛在其他應付的,但是下半年我們老板他說貸款已經(jīng)還清,看的前會計的賬,他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款,我這個怎么沖,只能做還錢對吧。還有就是我收到的保險賠款我可以怎么對沖之類的嗎?都在其他應付上面趴著了
2018年6月前,前面的會計把兩個員工的保險公司買的大病醫(yī)療保險掛的應付職工薪酬福利費9萬,這應該累計了好幾年的了,在2018年10月建賬,把這筆數(shù)據(jù)錄入到應付職工薪酬貸方余額,形成負債,其實這筆錢個人已經(jīng)交了,公司不用承擔,但前會計不問原因把這單子掛賬后,2018年報也沒處理,2019年年報賬上當年計提的工資和應付職工薪酬貸方的數(shù)據(jù)不同,原因就是她掛賬的這筆數(shù)據(jù)影響,在2019年年報時,老板讓我把這筆數(shù)據(jù)處理掉,該怎么處理
請問老師,我公司現(xiàn)在收到抵款的房子,簽了一個抵款協(xié)議,但是沒有對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們需要把應收賬款沖掉,現(xiàn)在我們已經(jīng)將這個房子過戶給了一個合伙人,這個合伙人會轉(zhuǎn)錢煩公司賬戶上,請問這個中間沒有發(fā)票,怎么賬務處理是合理的?
老師,你好,就是社保公積金每個月支付的時候,個人承擔部分掛了其他應收。然后,后面核對發(fā)現(xiàn),有些原因?qū)е沦~上一直掛著,公司想清理掉,怎么入賬呀?(到賬一直掛著的原因有以下幾種情況:1、公司人員離職了,人力忘記停了;2、人工離職了,那個月工資很少都不夠社保公積金個人承擔部分;3、有些人做沒滿3天自離,買了社保公積金,但是這種自離不發(fā)工資)
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項稅額10萬,進項稅額是5萬?。?!那增值稅是不是要交5萬?!?。? 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機構(gòu)實際,總公司在季度預填企業(yè)所得稅申報表時,要合并填寫收入、成本、費用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計算利息時需要先減去己歸還剩余的欠款計算利息?還是按原借款金額計算利息,再用計算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機械設備20年?
社保還給法人是什么意思
社保的費用是從公戶走的,我要是把公司墊付的這部分算成費用也不合規(guī)
就是公司幫他付的社保,要他還給法人,不要還到公賬
但是公司是從公賬給他交的社保,那算做公司費用嗎,但是這個人個稅也沒法報啊,他不發(fā)工資的
可申報一點工資,把他的個人社保填上,可以做公司的費用
明白了,就是工資數(shù)正好等于保險金額,這樣就相當于他在公司只交保險,交完保險也不剩工資了
是的,是的,這樣好些
但是公司承擔部分,實際是不能算作公司費用的,如果查賬還是不合規(guī)的
你當作他在公司上班,入費用,這樣好些