你這2個科目都是借方余額嗎
您好郭老師。在和供應(yīng)商核對應(yīng)收應(yīng)付,這是8月份結(jié)賬后的科目余額表。我想要知道別人欠我們多少錢,和我公司欠別人多少錢怎么看?應(yīng)收是看借方期末余額?應(yīng)付看貸方期末余額嗎?
老師,一般納稅人現(xiàn)在要注銷掉,庫存商品余額還有50多萬,應(yīng)收應(yīng)付都有10幾萬的余額,這個怎么處理?還是就這樣剩著
老師,2022年應(yīng)收賬款貸方余額少記賬130,增值稅額對的,就是庫存商品也少記130,我現(xiàn)在怎么把這筆賬調(diào)平呢
老師,您好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在是我在做進銷項對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時,出現(xiàn)了進項稅貸方有余額,而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡易計稅的,簡易計稅的金額與這個進項余額剛好相等,請問一下該如何處理這個進項貸方余額
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年12月發(fā)放工資分錄,其他應(yīng)收款貸方余額多了38.56,其他應(yīng)收款借方余額少了這個金額,怎么調(diào)整分錄?這是多扣了還是少扣了個人部分?
老師 我看我們做賬軟件里面 現(xiàn)金流量表中的支付的稅費 是等于資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費的年初數(shù)減期末數(shù) 這個計算公式是對的嗎
電子發(fā)票開錯去哪里作廢
老師。公司是小規(guī)模納稅人 最近盤點的時候 發(fā)現(xiàn)5月采購的個別商品,已經(jīng)銷售,但是未收到供應(yīng)商發(fā)票 當時5月份做賬的時候。 這部分商品也沒有做分錄 但是這一部分商品已經(jīng)開了銷售發(fā)票呢 公司都是先付款 供應(yīng)商在發(fā)貨 付款金額也是大于商品采購金額, 現(xiàn)在賬已經(jīng)做到9月份呢 現(xiàn)在在9月份 可以做5月份這一部分未入庫的商品 分錄可以這樣做不 摘要 補錄5月份未收到發(fā)票未入庫的商品 該商品5月份已經(jīng)銷售呢 ,借庫存商品_暫估,貸預(yù)付賬款_供應(yīng)商,
老師您好!我有一個問題想請教一下.我們收款到香港銀行,用大陸公司抬頭報關(guān)。那從香港銀行轉(zhuǎn)回大陸的款是按照和客戶交易的實際合同金額還是要留一部分錢在香港賬戶?香港和大陸公司中間是不是還要做一個購銷合同?比如我們香港收客戶5K 美金,大陸抬頭出口就申報4K美金,然后大陸和香港做一個4K美金的購銷合同。正常是這樣操作的嗎?
家庭承包農(nóng)村集體土地,需要交些什么稅
未報廢的固定資產(chǎn)原值增加或減少,會計分錄怎么做
老師我是小規(guī)模,我的未開票收入稅額是根據(jù)多少算
我這一般納稅人注銷 、然后之前有做電商 、稅管員讓補收入、那現(xiàn)在票開進來還可以抵扣嗎
您好,我公司10月被強制升級為一般納稅人,我的上游客戶9月最后幾天的發(fā)票要10月才能開,而且開普票,這個有影響嗎?我們已經(jīng)結(jié)清貨款了。
老師,您好!請教您 企業(yè)收到政府補貼的穩(wěn)崗補助款,老師可以指導一下分錄嗎?謝謝老師。
是呢 老師
你好,你這個差額好像不對啊 不過,你可以借應(yīng)收商品,貸應(yīng)收產(chǎn)品
金額多少呢 我就是在這弄
您好,金額就是-59337就可以了。
老師 可以給我寫下金額跟分錄嗎 謝謝您了 我在這折磨大半天
借應(yīng)收商品-59337,貸應(yīng)收產(chǎn)品-59337
這摘要就寫核銷往來款就可以了吧
你好,是的。就這樣寫就可以了
老師你這分錄不對也
你好,你覺得哪里不對?
可以的老師
可以的 對了
謝謝老師 感謝老師
你好,不用客氣的了。
老師 這個余額數(shù)應(yīng)該是正的呢
你好,你應(yīng)收負數(shù),代表多收了。 你要做正數(shù),就應(yīng)該計入預(yù)收賬款。
沒有做預(yù)收
就只在這個應(yīng)收里面表示
你好,所以呀,你不能要求不做預(yù)收,還要正數(shù)了。 因為本身就是多收了。
剛剛的聊天記錄還再把
你好,還在的了。還可以看到。