應(yīng)收賬款少記賬的,是直接建賬的時(shí)候金額少了,應(yīng)該是做了收入吧? 建議您先排查一下? 如果涉及收入就要做以前年度損益調(diào)整
以前年度外賬把預(yù)付款的借貸方向搞錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)呢? 本來(lái)是借:預(yù)付款64.8,記成貸預(yù)付款64.8了,但是銀行余額后面不知道怎么也對(duì)得上,現(xiàn)在就是預(yù)付款貸方有余額,我應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?
老師,你好,21年我收到一筆商標(biāo)侵權(quán)賠償款,我當(dāng)時(shí)是掛賬了,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人名 ,現(xiàn)在22年想把這筆款調(diào)平,也就是說(shuō)21年我就應(yīng)該是這樣入賬:借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在跨年,這筆款要怎么入賬呢?對(duì)所得稅申報(bào)有影響嗎
前一個(gè)會(huì)計(jì)把一家客戶(hù)的應(yīng)收賬款期初建錯(cuò)了,現(xiàn)在我們應(yīng)收賬款余額比對(duì)方少,但是少的這筆錢(qián)我們確定已經(jīng)開(kāi)過(guò)票,交過(guò)稅了,這筆賬該怎么調(diào)呢?
老師,2022年應(yīng)收賬款貸方余額少記賬130,增值稅額對(duì)的,就是庫(kù)存商品也少記130,我現(xiàn)在怎么把這筆賬調(diào)平呢
老師,上個(gè)月收貨時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額多記了2元,“庫(kù)存商品_銷(xiāo)售庫(kù)存”少記了2元,這個(gè)月想調(diào)賬,調(diào)賬分錄為“ 借:庫(kù)存商品_銷(xiāo)售庫(kù)存 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。 我想問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)稅金額調(diào)減,是記借方負(fù)數(shù)-2,不記貸方正數(shù)吧?另外,是否需要“未交增值稅”科目去調(diào)?
老師我公司一般納稅人處理固定資產(chǎn)轎車(chē),賣(mài)給了個(gè)人,開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,22600元,我公司應(yīng)該是做無(wú)票收入還是開(kāi)具車(chē)輛發(fā)票22600元
中秋福利,發(fā)的現(xiàn)金,我先墊付的回頭報(bào)銷(xiāo)的話,憑借明細(xì)可以稅前扣除吧
老師 9月需要出口的貨物 10月實(shí)際出口 是10月實(shí)際出口時(shí)確認(rèn)收入嗎
老師您好,門(mén)窗廠購(gòu)買(mǎi)的卷閘門(mén)應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師購(gòu)買(mǎi)會(huì)員卡送客戶(hù)計(jì)入什么科目
老師,生產(chǎn)型企業(yè)外購(gòu)貨物(伺服電機(jī))出口,出口發(fā)票開(kāi)的免稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能勾選抵扣嗎?
老師,想請(qǐng)教關(guān)于盤(pán)點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)水泥的,所以2月盤(pán)虧5600噸,水泥盤(pán)虧盈今年2月開(kāi)始計(jì)入管理費(fèi)用的,但這3月盤(pán)虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬(wàn)元了,對(duì)今年利潤(rùn)影響很大,本來(lái)今年利潤(rùn)是賺的,現(xiàn)在因?yàn)?月盤(pán)虧那么多導(dǎo)致利潤(rùn)表是虧的,該怎么處理好呢?
老師,國(guó)內(nèi)的電商,僅退款,或者退款不退貨是怎樣賬務(wù)處理的?(區(qū)分已確認(rèn)收入和未確認(rèn)收入?)
怎么記賬呢?理財(cái)產(chǎn)品
老師,個(gè)體工商戶(hù)銷(xiāo)售五金產(chǎn)品,未達(dá)起征點(diǎn),開(kāi)數(shù)電發(fā)票,稅率是選免稅,還是選3%稅率
老師,應(yīng)付賬款,我打錯(cuò)了