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前一個(gè)會(huì)計(jì)把一家客戶的應(yīng)收賬款期初建錯(cuò)了,現(xiàn)在我們應(yīng)收賬款余額比對(duì)方少,但是少的這筆錢我們確定已經(jīng)開過票,交過稅了,這筆賬該怎么調(diào)呢?

2023-01-13 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 15:54

同學(xué)你好 更正期初數(shù)重新建賬不可以嗎

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快賬用戶3137 追問 2023-01-13 15:57

不能重新建賬了,時(shí)間長了

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齊紅老師 解答 2023-01-13 16:00

那你做分錄調(diào)整吧 沖減

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快賬用戶3137 追問 2023-01-13 16:01

具體分錄是什么呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 16:07

同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤

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同學(xué)你好 更正期初數(shù)重新建賬不可以嗎
2023-01-13
你好,當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候是怎么做的憑證? 就是說他沒有沖減應(yīng)收賬款,但是這筆錢應(yīng)該是入過賬的。要看一下入賬的時(shí)候怎么做的憑證。
2025-04-11
同學(xué)你好,如果現(xiàn)在查出原因來了,把之前做的那筆現(xiàn)金沖銀行的,做原路憑證負(fù)數(shù)沖帳,重新做正確憑證;
2021-02-04
同學(xué)你好 當(dāng)時(shí)應(yīng)該確認(rèn)收入的 借 銀行 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 您可以對(duì)比下 哪個(gè)科目沒入賬
2024-01-23
你好!個(gè)體給對(duì)方開票你應(yīng)該做了一筆借方應(yīng)收賬款的分錄吧?
2020-09-15
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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