你好,正規(guī)的做法是需要的。
老師你好 我在想一個(gè)問題哈,像平時(shí)我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報(bào)銷50塊錢單邊滴滴打車費(fèi)用等,但是這個(gè)員工他自己坐公交回的公司,但是他也報(bào)銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時(shí)好幾次打車金額她開在一起合計(jì),合計(jì)發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財(cái)務(wù)報(bào)銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時(shí)候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),目前名下沒有車,員工出去辦事開的是自己的車,我們想給員工報(bào)銷路費(fèi),他拿來了加油票,請(qǐng)問這種公司沒車的情況我們可以給員工報(bào)銷加油票嗎?
老師,請(qǐng)問員工想自己開私家車去出差,但是租車是免費(fèi)的(公司無需支付租車費(fèi)給員工),員工出差的加油費(fèi)用可以實(shí)報(bào)實(shí)銷,像這種情況是不是需要簽訂租車協(xié)議合同?無需去稅務(wù)局開發(fā)票了吧?然后就可以根據(jù)獲取的報(bào)銷油票做賬吧?
請(qǐng)問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務(wù),問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費(fèi)用:比如加油費(fèi)、過路費(fèi)等,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式,可以嗎?問題二:費(fèi)用報(bào)銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報(bào)銷的費(fèi)用需要給這個(gè)銷售人員代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,員工出差用自己的車公出了,產(chǎn)生了汽油費(fèi),回來后報(bào)銷,但是我們公司名下只有一輛電車,請(qǐng)問我們需要和這個(gè)員工簽署私車公用協(xié)議嗎?這個(gè)公出頻率不是很高的。我們?cè)趺刺幚磉@筆業(yè)務(wù)比較正規(guī)呢?
如果有個(gè)軟件享受即征即退的政策,這個(gè)軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個(gè)軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個(gè)月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個(gè)可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請(qǐng)問一下:私車公用,一個(gè)月租賃費(fèi)500元可以嗎?會(huì)不會(huì)太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時(shí)出差用自己的車送貨,公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對(duì)應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司,收到個(gè)稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
那如果交個(gè)稅就不用拿發(fā)票報(bào)銷了吧,直接并入工資就行了是不是
你好,是的。直接并入工資就行。