你好,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減的。
老師,我們公司是高新軟件企業(yè),公司的有些軟件銷售可以享受即征即退政策,想問的是如果這些對應(yīng)的即征即退軟件,沒有進(jìn)項(xiàng),如果13%稅率,雖然稅務(wù)局能退10%的稅,那公司增值稅稅負(fù)是13%,還是3%
您好,老師,公司備案了享受軟件增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)稅額都是辦公費(fèi),差旅費(fèi),往期留底進(jìn)項(xiàng)稅額,本月開了13個(gè)點(diǎn)享受即征即退的軟件收入,也有信息技術(shù)服務(wù)收入六個(gè)點(diǎn),還有硬件收入,這軟件產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額如何分?jǐn)?/p>
老師,軟件即征即退進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)?,這個(gè)軟件是去年研發(fā)的,這月銷售,分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額按收入法。請問進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法無法用途的進(jìn)項(xiàng)稅額*當(dāng)月即征即退收入/當(dāng)月總收入。還是應(yīng)該=去年研發(fā)軟件期間不可劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額*當(dāng)月即征即退收入/當(dāng)月總收入
軟件即征即退進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)?,比如?月份沒開軟件,但是有房租,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要分?jǐn)倖?,?月份開了軟件享受即征即退,沒有需要分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng),這種需要把五月的從新分?jǐn)倖?,怎么操?/p>
家電產(chǎn)品,嵌入軟件可以享受即征即退的政策,軟件這塊是按3%征稅,那進(jìn)項(xiàng)這塊是怎么處理的?
如果有個(gè)軟件享受即征即退的政策,這個(gè)軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個(gè)軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個(gè)月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個(gè)可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個(gè)月租賃費(fèi)500元可以嗎?會(huì)不會(huì)太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時(shí)出差用自己的車送貨,公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個(gè)稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
沒明白你的意思
你好,這個(gè)不會(huì)退稅,是會(huì)抵減了。
10000當(dāng)進(jìn)項(xiàng)用了是吧
你好,是的。就是抵減了。