借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級科目
老師,一般納稅人,增值稅銷項大于進(jìn)項,月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這樣么?借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 還是直接借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
借 管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項 貸 進(jìn)項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
老師,一般納稅人,有銷項時是應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應(yīng)交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,一般納稅人,有銷項時是應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應(yīng)交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,您好!收到房屋發(fā)票是專票,那固定資產(chǎn)卡片的資產(chǎn)原值就是不含稅金額嗎
老師,您好,請問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
我們有兩個公司,一個貿(mào)易公司賣設(shè)備,一個咨詢服務(wù)公司,咨詢服務(wù)公司為貿(mào)易公司如果連續(xù)幾個月開發(fā)票,這樣做可以嗎?
老師,我4月發(fā)3月份,5月發(fā)4月份工資,5和6月份工資7月底發(fā)放,7和8月在這個9月底發(fā)放,那么個稅申報 稅款所屬期月份都是哪個發(fā)放就哪個月申報嗎?
老師,收到手機發(fā)票怎么入賬?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
股東溢價增資,款項沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額,這個賬應(yīng)該怎么做才行啊?
老師,應(yīng)收應(yīng)付對沖,總資產(chǎn)為什么不會少去的?
是三級科目的,但是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目每個月都有借方余額了,又不知道怎么結(jié)平,現(xiàn)在三年下來都有三千多萬了,是一直放任不管嗎?圖片上紅顏色框出來的就是三年累計下來的……
把你的銷項稅額 進(jìn)項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
啊!我不知道這個分錄該怎么寫,麻煩老師幫忙列一下好吧,謝謝你了!
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
好的,先謝謝老師了,我先操作一下!
不用客氣,工作愉快