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老師 6月季度報的時候 上傳的資產(chǎn)負(fù)債表是按不重分類來申報 比如有留底的增值稅600 之前的軟件不重分類 這600就是在資產(chǎn)負(fù)債表右邊負(fù)債的應(yīng)交稅費-600 現(xiàn)在新?lián)Q了個做賬軟件 賬套導(dǎo)過去之后 生成的報表 這600 跑在了資產(chǎn)這里 默認(rèn)成了 其他非流動資產(chǎn) 老師 請問10月季度報的時候 我按新軟件去生成報表的期初數(shù)不就和2季度的期末不一樣了嗎 這關(guān)系嗎

2025-09-18 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-18 10:28

您好,這個的話,是不一樣的,因為他是這個科目設(shè)置的問題,這個不影響的

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您好 退貨款 要貸方主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 不能寫在借方? 您利潤表 主營業(yè)務(wù)收入欄次沒有體現(xiàn)這個借方10萬 是這個意思嗎
2024-08-01
你好這個賬上12月財務(wù)報表和財務(wù)報表申報年報是不是不一樣,需要去更正申報,
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你好,今年造成虧損的原因主要是同期相比管理費用是去年的快兩倍,正規(guī)做法結(jié)轉(zhuǎn)成需要按照企業(yè)進(jìn)銷存計算出的成本來結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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