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你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,老板月初借了采購(gòu)款,現(xiàn)在采購(gòu)拿回來普通發(fā)票,分別怎么做賬?

2025-09-18 10:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-18 10:28

借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:成本費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶3539 追問 2025-09-18 10:30

好的 謝謝!老師

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齊紅老師 解答 2025-09-18 10:33

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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您好,是要做在9月份的分錄里面。您在8月份做暫估入庫(kù)分錄了吧,這樣的話,就需要先紅沖8月份的暫估分錄,然后再根據(jù)實(shí)際取得的發(fā)票,重新編制原材料分錄。
2020-09-09
你好 不對(duì) 。 你需要先做暫估入庫(kù) 然后收到發(fā)票沖暫估 在按發(fā)票來做一遍
2020-06-30
您好,這個(gè)專票是可以抵扣的
2021-07-08
你好 價(jià)稅合計(jì)入原材料成本。 借原材料貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
2020-09-01
這個(gè)沒有辦法,因?yàn)椴荒軟_紅重開,因此必須納稅處理,否則查到?jīng)_紅后沒有重新開具也是不好。除非取得完整的退稅證明,才能沖紅。
2019-07-13
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