不可行。原因:1. 個(gè)稅申報(bào)不可隨意改,虛構(gòu) / 虛增工資后修改,涉嫌虛假申報(bào),稅務(wù)會(huì)核查,可能追責(zé);2. 過往賬務(wù)、匯算清繳更正有時(shí)間和真實(shí)業(yè)務(wù)要求,僅為注銷人為調(diào)減費(fèi)用不合規(guī);3. 注銷時(shí)稅務(wù)會(huì)查數(shù)據(jù)一致性,人為調(diào)整易觸發(fā)稽查,延長流程。 若工資真實(shí),無需改;若虛增,應(yīng)主動(dòng)向稅務(wù)說明并按真實(shí)情況更正(可能涉及罰款)后再注銷
老師,是這樣兒的,就是說,那個(gè),我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì),后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳,就是比。比如說那個(gè)嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢,然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個(gè)出現(xiàn)了,那個(gè)還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè),就是。沒把他,沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤表的時(shí)候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?,但是這個(gè)房租分?jǐn)偂K牛习鍥]有,就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)?,就是把這個(gè)。
就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個(gè)公司,然后他有兩兩個(gè)自己的工廠,還有一個(gè)現(xiàn)在再見,然后又成立一個(gè)商貿(mào)公司,等于說現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負(fù)責(zé)的這個(gè)商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個(gè)季度深,就是申報(bào)一次個(gè)稅,每個(gè)月申報(bào),但是他的個(gè)稅的話,我看他這個(gè)財(cái)務(wù)就是嗯申報(bào)的,有時(shí)候申報(bào)兩個(gè)人,有時(shí)候申報(bào)六個(gè)人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒有超過5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個(gè),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費(fèi)用,月末轉(zhuǎn)接其他應(yīng)付款,那些沒有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說都是負(fù)的,都是零申報(bào)。
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
研發(fā)人員的電腦在2021年我沒有進(jìn)行歸集,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面,但是已經(jīng)結(jié)賬并申報(bào)了。那么在匯算清繳之前我可以調(diào)賬嗎?返回去,然后重新改一下,把那個(gè)折舊費(fèi)給他調(diào)上去,可以嗎?嗯,請(qǐng)問這樣改的話受影響嗎?就是我賬面上這樣一改,然后重新修改一下報(bào)表,可以嗎?
老師,7月個(gè)稅重新申報(bào)在9月,也就是申報(bào)8月工資之前,這個(gè)時(shí)候7月工資已經(jīng)全部發(fā)放了,在8月發(fā)放的,公戶發(fā)放,9月是補(bǔ)申報(bào),結(jié)果交了個(gè)稅4613.19(公司交的,沒讓員工交因?yàn)檠a(bǔ)申報(bào)),請(qǐng)問怎么處理這個(gè)個(gè)稅,是不是應(yīng)該把個(gè)稅分?jǐn)偟?月員工名單上,然后重新申報(bào)7?工資,依次再重新申報(bào)8-12月工資 這樣的話,可能后面每個(gè)月都有個(gè)稅增減變化,那以后怎么匯算清繳,還有四季度企業(yè)所得稅財(cái)報(bào)都申報(bào)了
老師,被審計(jì)單位是你國企的全資子公司,子公司公司的注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營地不是一個(gè)地,并且不在一個(gè)區(qū),這種問題大嗎?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢?
老師 公司的裝修費(fèi)給了裝修公司 但是老板是用他的其他公司給對(duì)方開的發(fā)票 這個(gè)發(fā)票我收來也沒啥用吧
關(guān)于商貿(mào)公司屬于代理商,客戶是超市群體,如何去做他的成本費(fèi)用的測(cè)算統(tǒng)計(jì)歸納呢?
為什么簡易計(jì)稅,公共交通運(yùn)輸服務(wù)、建筑服務(wù)和文化體育服務(wù)的征收率是3%?而不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃是5%?
購買空調(diào)記主營業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目寫空調(diào)還是材料
2021年成立的公司,要求什么時(shí)候?qū)嵗U
老師麻煩問一下,暫估入口表有模版嗎
請(qǐng)問大家一下,現(xiàn)在項(xiàng)目地預(yù)交2%,不交個(gè)稅和印花,那么回到機(jī)構(gòu)地交個(gè)稅嗎?交幾個(gè)點(diǎn)?我們掛靠項(xiàng)目
老師想咨詢一下,差額征稅—差額開票,里面的折扣額是怎么計(jì)算的
那如果我不改個(gè)稅,然后申報(bào)的工資比賬上工資多,可行嗎
這個(gè)也可以,多的部分掛其他應(yīng)付款 后面再發(fā)也行
我說的是申報(bào)的工資比賬面上計(jì)提的工資少喲,會(huì)不會(huì)引起關(guān)注
這個(gè)肯定會(huì)的哦 不能這樣做