同學,你好
把2024年12月的賬重新做,把這個補做進去,然后更正申報
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報,但在今年5月份所得稅匯算清繳時申報表中已申報了,請問我還用不用去稅務局更正增值稅12月份申報表呢?如果更正是不是得更正到現在呢?
老師我想請問下由于我公司20年收到了虛開發(fā)票,現在稅務要求我公司更正申報,那我20年的財務報表和賬上需要做什么嗎?
老師,在2021年12月更正未開票收入申報(增加未開票收入金額),問:現在賬務上怎么處理?需要更正哪些報表?兩個問題
稅務局的讓我們自查以前年度的增值稅申報金額,有10多萬現在要更正22年12月的增值稅申報表。請問一下更正申報了之后,我12月份的賬務處理要不要再做一筆收入的會計憑證
2023年12月增值稅申報錯誤,2024年12月更正的增值稅申報表,我想要體現在在2024年,不想去更改2023年是匯算清繳,請問這個怎么做賬?
老師,被審計單位是你國企的全資子公司,子公司公司的注冊地和實際經營地不是一個地,并且不在一個區(qū),這種問題大嗎?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢?
老師 公司的裝修費給了裝修公司 但是老板是用他的其他公司給對方開的發(fā)票 這個發(fā)票我收來也沒啥用吧
關于商貿公司屬于代理商,客戶是超市群體,如何去做他的成本費用的測算統(tǒng)計歸納呢?
為什么簡易計稅,公共交通運輸服務、建筑服務和文化體育服務的征收率是3%?而不動產經營租賃是5%?
購買空調記主營業(yè)務成本二級科目寫空調還是材料
2021年成立的公司,要求什么時候實繳
老師麻煩問一下,暫估入口表有模版嗎
請問大家一下,現在項目地預交2%,不交個稅和印花,那么回到機構地交個稅嗎?交幾個點?我們掛靠項目
老師想咨詢一下,差額征稅—差額開票,里面的折扣額是怎么計算的
必須是要把2024年的賬重新做過啊,沒有其他辦法了嘛
同學,你好
這個方法最合規(guī)
不可以通過以前年度損益調整科目來調嘛,匯算清繳調增
同學,你好
可是稅務要求你們更正申報