少報或不報,涉嫌偷漏稅
老師我們企業(yè)一直虧損沒有盈利。以前的收入進賬。那企業(yè)就要交稅嗎?還有是不是企業(yè)進賬就要準備費用票就可以不交稅或者少交稅
請問:個稅申報,因為勞務費的個稅稅率太高了,假如平時每月按勞務申報的收入,改為按照工資薪金申報,那是不是就可以少交個稅了?或者平時按勞務申報收入,年度匯算清繳是不是可以申請退稅?因為勞務費和工資薪金都是綜合所得收入,需要合并計稅。
老師您好,個體戶1季度沒有開票,有的是無票收入,申報的時候不報或者少報行不行?
老師報二季度企業(yè)所得稅季報的時候少報了收入,可以在7月補回來嗎,因為不想改申報,因為老板交了稅,如果調整報表,可能還要補交稅,可以做在7月或者這個月嗎
老師,像那種國際物流免稅的,有開專用發(fā)票,是不是可以當作普票直接入成本呀!既然是免稅,那么是不是可以勾選認證,不用抵扣增值稅的話,是不是可以減利潤少交企業(yè)所得稅呢?
你好請問付工程款,對方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權證明嗎
老師 我們酒店業(yè)務,洗滌費打九折,八月份洗滌費包括損壞的布草費用一共是21678,這筆業(yè)務應該怎么做賬?
老師,就是500元以下的零星支出可以不開發(fā)票做成本費用,然后我公司有很多筆500元以下的零星支出,都可以做成本費用嗎
老師我們有一輛車轉給員工,現在讓員工租給我們,可行,是不是寫個手續(xù)就可以了,每個月給500元協議,然后車輛的保險油費發(fā)票我們都可以用了吧
老師對方公司給我公司介紹客戶給對方傭金1萬這個入什么費用里,匯算清繳扣除比例按多少扣除
郭老師,我們轉股,未分配利潤180萬,實收資本100萬,股東a轉給新股東20%,我們要繳什么稅,怎么算
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現在協商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現在協商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關聯后續(xù)年度的納稅申報表,并確認彌補虧損等相關數據填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計,但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學,想問問在小城鎮(zhèn)財務人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入???