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老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦

2025-09-10 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-10 14:20

您好,你直接紅沖,再重新開就可以,是沖減現(xiàn)在的收入和稅費

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快賬用戶1759 追問 2025-09-10 14:24

那增值稅申報表銷售額填寫負數(shù),會涉及退稅,就留著嗎,后期抵減?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:26

如果當期收入少,就是這樣的

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快賬用戶1759 追問 2025-09-10 14:28

好的,知道了

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:29

是的,是的,就是這樣的

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你好,需要退回來重新開嘛,你先開負數(shù),然后再開正確的。
2021-07-12
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務就可以 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
你好!開紅字折扣發(fā)票,確認銷售費用就可以
2020-09-24
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022-09-07
你好同學,是同樣的產(chǎn)品或者是服務,那就可以的。
2022-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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