借:庫存商品 貸;利潤分配-未分配利潤
老師,您好!我們是物業(yè)公司,代收水費選擇是簡易計稅,代收的水費計入了其他應(yīng)付款,如果支付水費時應(yīng)該是沖其他應(yīng)付款,然后差額征稅,但是2019年和2020年我們有三筆付款600萬都是結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了227萬的收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對,如果不去稅務(wù)局改報表的話,怎么做比較合適?
您好,老師,我現(xiàn)在用金蝶軟件錄銷售費用的期初數(shù),銷售費用下面的明細(xì)科目的每一筆發(fā)生額與以前的數(shù)對得上,可為什么以前的轉(zhuǎn)結(jié)損益的是88060.92,錄入金蝶軟件里面的本年累計發(fā)生額是88060.96,算了10幾次了哪的數(shù)據(jù)都沒有錯啊,不知為什么這兩邊的金額是不等的?
老師好,麻煩問下,我們公司是建筑公司,以前成本票來了是直接入成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,年末對外開票不多,導(dǎo)致利潤表的虧損金額有點大,老板嫌報表不太好看,我現(xiàn)在想把來的成本做到存貨里面去,以后結(jié)算的時間在結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去,就是現(xiàn)在啟用了成本的科目了,以前沒有啟用,這樣改變做賬方式稅務(wù)上有什么風(fēng)險嗎?
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,毛利大概5左右,平時半年或者一年供貨商給開票,所以平時結(jié)轉(zhuǎn)成本時都是先暫估 我今天看賬面發(fā)現(xiàn) 貨幣資金+應(yīng)收賬款合計金額小于應(yīng)付賬款-暫估的,請問是不是我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時暫估的多了呀
老師們好!我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我接手公司后查了以前年度有些費用未做賬,現(xiàn)在進(jìn)行補(bǔ)做因為金額有點多四十多萬能不能用以前年度損益調(diào)整科目呢?主要是不想影響當(dāng)年損益,但是又怕審計會提出疑問,請問如何操作才是最好的,謝謝!
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務(wù)做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,