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老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,毛利大概5左右,平時(shí)半年或者一年供貨商給開(kāi)票,所以平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)都是先暫估 我今天看賬面發(fā)現(xiàn) 貨幣資金+應(yīng)收賬款合計(jì)金額小于應(yīng)付賬款-暫估的,請(qǐng)問(wèn)是不是我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)暫估的多了呀

2024-03-30 14:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-30 14:02

您好,不一定的,我們還有其他支出,發(fā)工資,交房租,這些錢(qián)都少了

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您好,不一定的,我們還有其他支出,發(fā)工資,交房租,這些錢(qián)都少了
2024-03-30
你好; 你發(fā)票收到了 和你暫估金額有差異嗎 ? 沒(méi)有差異直接附在22年憑證后面? ?
2023-05-16
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2022-04-19
對(duì)于這種情況,可以按照以下步驟來(lái)處理,以平掉賬上的 “應(yīng)付賬款 - 暫估賬款”: 沖銷暫估入賬 由于之前暫估入賬的分錄有誤,且匯算清繳時(shí)已對(duì)該暫估金額進(jìn)行了納稅調(diào)增,所以首先要沖銷原來(lái)的暫估入賬分錄: 借:庫(kù)存商品 - 茶葉 -13000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估賬款 -13000 按實(shí)際付款情況入賬 根據(jù)實(shí)際已經(jīng)付款的情況,重新編制正確的入賬分錄: 如果當(dāng)時(shí)是用庫(kù)存現(xiàn)金支付的: 借:庫(kù)存商品 - 茶葉 13000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 13000 如果當(dāng)時(shí)是用銀行存款支付的: 借:庫(kù)存商品 - 茶葉 13000 貸:銀行存款 13000 標(biāo)注說(shuō)明事項(xiàng) 在記賬憑證的摘要中,要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整的原因和事項(xiàng),如 “調(diào)整 2023 年茶葉采購(gòu)入賬錯(cuò)誤,原暫估入賬有誤且已納稅調(diào)增,現(xiàn)按實(shí)際付款情況更正”,以便日后查閱和核對(duì)。
2025-01-05
同學(xué)你好 暫估的匯算清繳之前沒(méi)有發(fā)票調(diào)增就行了
2021-08-05
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