同學(xué),你好
不是必須的。除非強(qiáng)制要求填寫

公司2021年11月才發(fā)高新技術(shù)企業(yè)資格證書,那申報(bào)2021年度匯算清繳時(shí),要填高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表嗎
即是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳年報(bào)免填的那幾個(gè)表收入支出期間費(fèi)用啥的,需要填嗎
老師,你好,這個(gè)圖片話沒看太懂?是不是小微企業(yè)不申報(bào)高新就不用選擇填報(bào)收入,成本費(fèi)用、期間明細(xì)表?我們是小型微利企業(yè),匯算清繳
即是小型微利企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳收入,支出,期間費(fèi)用的那些表填嗎
高新技術(shù)企業(yè),同時(shí)是小型微利企業(yè),匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表必須填報(bào)嗎
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個(gè)點(diǎn)的專票!?。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請(qǐng)問出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬,估計(jì)裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會(huì)員過來住。以此進(jìn)行營業(yè)! 請(qǐng)問這5000萬的裝修費(fèi)我如何入賬?
請(qǐng)問老師,單位支付給員工的解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償,需要放到個(gè)稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個(gè)稅么?謝謝
請(qǐng)問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個(gè)稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,


高新復(fù)審第三方機(jī)構(gòu)強(qiáng)制要填,說不填可能不通過,那我們必須填嗎
同學(xué),你好 那最好填一下
我們企業(yè)所得稅匯算清繳更正一次了,再更正好害怕被查賬啊
同學(xué),你好
數(shù)據(jù)沒有變,就沒什么關(guān)系