你好 需要阿,要主動(dòng)填寫A107012和A107041兩個(gè)表的
公司是2018年7月取得高新技術(shù)企業(yè)資格的,那么在2022年5月申報(bào)2021年度匯算清繳時(shí)需要填報(bào)《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》嗎
即是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳年報(bào)免填的那幾個(gè)表收入支出期間費(fèi)用啥的,需要填嗎
您好!老師,高新企業(yè)也是小微企業(yè)匯算清繳需填收入成本期間費(fèi)用嗎
即是小型微利企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳收入,支出,期間費(fèi)用的那些表填嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
老師,專利年費(fèi)怎么做賬
老師,月租金4000,交多少錢個(gè)稅?
公司支付職工的培訓(xùn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄
你好!2024年我計(jì)提的房租多了,三年的金額我看成一年的,當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄是 借:銷售費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-展廳租金,上次我問了會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,老師叫我沖減,借:預(yù)付賬款-展廳租金 貸:以前年度損益調(diào)整,但是這樣做之后我資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,我怎樣調(diào)好一點(diǎn)
員工來總部開會(huì)、培訓(xùn),給他們付的一個(gè)月房租,開的專票能抵扣嗎?
1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值是怎么算的? 2.個(gè)稅是不是轉(zhuǎn)讓價(jià)格-所有者權(quán)益×轉(zhuǎn)讓份額-合理稅費(fèi)? 3.新股東轉(zhuǎn)錢給老股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓從始至終不涉及被轉(zhuǎn)讓的公司銀行賬戶?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,最近我們新加了一個(gè)專項(xiàng)儲(chǔ)備的科目 但是在報(bào)稅的系統(tǒng) 申報(bào)二季度財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表里沒有這個(gè)會(huì)計(jì)科目,請問該如何填列呢
老師,機(jī)票代買的只有普票,可以抵扣不
付款境外款項(xiàng)17萬人名幣,但實(shí)際付的是美金,怎么做賬呢,按扣款的人民幣金額做賬嘛,但是和實(shí)際有差異,匯率產(chǎn)生的
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我是說101010和101020這幾個(gè)
A101010正常填寫阿,上面也不體現(xiàn)高新收入的