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未報關銷樣收匯了,沒有進項發(fā)票,是做未開票收入還是做視同內銷?

2025-08-19 07:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-19 07:12

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齊紅老師 解答 2025-08-19 07:13

您好,未報關銷樣收匯且沒有進項發(fā)票的情況下,應該按視同內銷處理,比如收匯10000元,按13%稅率計算銷項稅額就是10000*13%=1300元,需要把這1300元在增值稅申報表里申報繳納,即使沒開發(fā)票也要這樣做,否則會有稅務風險

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2025-08-19
你好,可以的操作沒問題
2025-02-19
同學,你好
嗯嗯,是的,可以的
2025-08-11
同學,你好
可以免稅
2025-08-01
是的沒錯, 是這樣的
2022-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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