你好,收入做800,還有200做預(yù)收賬款
您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂幼兒園實(shí)務(wù)關(guān)于伙食費(fèi)的帳收支分別是:借:銀行存款伙食費(fèi)專戶 貸:提供服務(wù)性收入-限定性收入-伙食費(fèi);支出的時(shí)候是借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-限定性活動(dòng)成本-伙食費(fèi) 貸:銀行存款伙食費(fèi)專戶; 我現(xiàn)在的問(wèn)題是,我們沒有伙食費(fèi)專戶,如何在兩個(gè)科目中建立關(guān)聯(lián)呢?收支都是現(xiàn)金,但是通過(guò)現(xiàn)金不能查看到伙食費(fèi)實(shí)時(shí)結(jié)余?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果代收幼兒園學(xué)生5個(gè)月的伙食費(fèi),我沒有用預(yù)收,而是 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 幼兒園伙食費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)月底確認(rèn)的時(shí)候,我要怎么分?jǐn)傔@個(gè)伙食費(fèi)。
老師,您好,我們是幼兒園食堂,老師的餐費(fèi)是每天刷臉,但是每個(gè)月最后一天的餐費(fèi),要第二天到銀行賬戶。老師的餐費(fèi)通過(guò)預(yù)收賬款核算。 參照實(shí)際考勤調(diào)賬 借:預(yù)收賬款110 貸:伙食費(fèi)收入-教職工110 按照實(shí)際收到的錢 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款100 下個(gè)月初做 借:銀行存款10 貸:預(yù)收賬款10 老師,您看我這樣做對(duì)嗎?還有一個(gè)問(wèn)題,我們的考勤收據(jù)是電腦打印的,按照一個(gè)月實(shí)際出勤打印的110元。這樣收據(jù)和實(shí)際收到有差異。應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號(hào)到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
學(xué)校食堂預(yù)收學(xué)生2024年餐費(fèi),期末的時(shí)候退費(fèi)有個(gè)娃算錯(cuò)了,少退了1000元,那現(xiàn)在人家申請(qǐng)退費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會(huì)請(qǐng)一些外來(lái)人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開票,我可以直接給他們申報(bào)工資呢
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照,對(duì)吧
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
請(qǐng)問(wèn)老板,施工企業(yè),勞務(wù)和 機(jī)械安裝的稅率分別是多少?
其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備,計(jì)入其他綜合收益-減值準(zhǔn)備期末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入什么科目?
老師公司要注銷,利潤(rùn)表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個(gè)核定銷售額9萬(wàn),實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過(guò)的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個(gè)體工商戶升級(jí)為公司,個(gè)體戶利潤(rùn)未分配利潤(rùn)為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級(jí),科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個(gè)利潤(rùn)46365.80總交20%個(gè)稅嗎?