原來是計(jì)入了餐飲收入嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬元,發(fā)生銷售退回 200 萬元,出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬元,出售無形資產(chǎn)凈收益 100 萬元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬元。 題目較長實(shí)無法寫全,具體請(qǐng)看圖片,個(gè)人問題如下問題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營業(yè)收入就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)闆]有其他所以為0,產(chǎn)生的退回要沖減收入?問題二答案2是不是錯(cuò),營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失),它上題才說出售固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)記入資產(chǎn)處置損益,下面利潤卻沒有計(jì)算,這是為什么?問題三答案4是不是也錯(cuò)了,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,答案卻多了好幾個(gè)損益類的,還有遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)是不是也錯(cuò)了?
老師好!有一個(gè)商貿(mào)公司,若在今年4月國家辦理留抵退稅的時(shí)候公司里有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項(xiàng)稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務(wù)局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務(wù)局若是將查出的因4月未做無票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國家26元,這個(gè)無票收入是接到處罰通知書的時(shí)候做 借:應(yīng)收賬款 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額 26 還是直接在4月份按照上述無票收入做賬,在7月份接到處罰通知書的時(shí)候再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實(shí)不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請(qǐng)老師詳細(xì)告知,謝謝!
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險(xiǎn)一金扣除額3000元,每月可以申報(bào)子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除1000元,同時(shí)在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費(fèi)3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?年度匯算清繳個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?老師幫忙講一下這道題謝謝
財(cái)務(wù)管理案例分析任務(wù)描述:王女士,29歲,辦公室文員,有社保及公司購買商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn),年收入3.6萬元;先生33歲,事業(yè)單位職員,有社保,年收入9.6萬元;女兒7個(gè)月,目前無保險(xiǎn)保障;其余家庭成員包括公公、婆婆,現(xiàn)均已退休,兩人均為農(nóng)村醫(yī)療,需盡主要贍養(yǎng)責(zé)任。家庭現(xiàn)有資產(chǎn)情況:房產(chǎn)一套(現(xiàn)市值200萬元),貸款80萬元,期限30年,另外其他負(fù)債10萬元,擁有私家車一輛,目前存款5萬元,其他家庭收入1萬元,家庭每年支出為:房屋貸款7.2萬元,日常生活費(fèi)支出2.4萬元,交通費(fèi)1.2萬元,醫(yī)療費(fèi)用2000元,交際費(fèi)用1萬元,其他費(fèi)用5000元。任務(wù)要求:1.試編制王女士家庭資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表,并進(jìn)行家庭財(cái)務(wù)狀況分析(結(jié)合財(cái)務(wù)比率分析),可將財(cái)務(wù)指標(biāo)也做成一個(gè)表,稍作分析,這樣就能一目了然;2.針對(duì)王女士的財(cái)務(wù)狀況編制合理的預(yù)算表;3.制定針對(duì)王女士家庭的現(xiàn)金規(guī)劃建議:可嘗試從三方面展開:(1)現(xiàn)金儲(chǔ)備金額應(yīng)為多少?(2)以什么形式持有現(xiàn)金儲(chǔ)備?(3)現(xiàn)金儲(chǔ)備遇突發(fā)狀況不足時(shí)怎么應(yīng)對(duì)?3.不少于400字
我是南京市鼓樓區(qū)高校全日制在校博士生,同時(shí)隸屬于江寧區(qū)某小型公司員工,想要申報(bào)課題組發(fā)放勞務(wù)費(fèi)的退稅,結(jié)果個(gè)人所得稅app上顯示如下:根據(jù)您的預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)記錄,2024年 D元 度您綜合所得已預(yù)繳稅款為零。由于 您年度匯算申請(qǐng)退稅的金額超過了已 元 繳稅款,無法通過本渠道提交退稅申 請(qǐng),如確需申請(qǐng)退稅,請(qǐng)前往辦稅服 D24 務(wù)廳辦理。如您有疑問,可以咨詢主 管稅務(wù)機(jī)關(guān)或撥打12366納稅服務(wù)熱 -01 線。 請(qǐng)問這是什么情況,有什么辦法或途徑能夠幫助我退稅成功
我們是一般納稅人運(yùn)輸公司,收到ETC的數(shù)電專票 應(yīng)該怎么處理,當(dāng)月抵扣和不抵扣又怎么做賬
老師,別人問我懂不懂稅收籌劃,我怎么回答比較好,一般納稅人
咸菜絲流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊(cè)公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊(cè)成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開出1個(gè)點(diǎn)的專票?
請(qǐng)問一次發(fā)四個(gè)月工資,每個(gè)人合并發(fā)總額,還是要分開每個(gè)月發(fā),發(fā)的時(shí)候要備注什么嗎?
請(qǐng)問我們給客戶開了一筆機(jī)械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬,但實(shí)際沒有這個(gè)設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費(fèi)的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開少了 已退稅 下月可以補(bǔ)開嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對(duì)應(yīng)的介紹費(fèi),對(duì)方會(huì)開什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
應(yīng)該計(jì)入了吧,我剛接手的從哪里看是否計(jì)入呢?
看以前的憑證,可看下原來的收款分錄
那如果計(jì)入了,現(xiàn)在該怎么做賬
現(xiàn)在沖減收入與往來,再退還款項(xiàng)
具體分錄,能說一下嗎?我在想是2024年做的收入是不是還牽扯利潤分配?
金額小,可直接沖減25年收入