借其他應收款貸提供服務收入。
請問老師,1月份收到伙食費我記在預收賬款里面的,2月份有幼兒退伙食費,是不是記賬憑證 借;其他應付款 貸;預收賬款
您好,會計學堂幼兒園實務關于伙食費的帳收支分別是:借:銀行存款伙食費專戶 貸:提供服務性收入-限定性收入-伙食費;支出的時候是借:業(yè)務活動成本-限定性活動成本-伙食費 貸:銀行存款伙食費專戶; 我現在的問題是,我們沒有伙食費專戶,如何在兩個科目中建立關聯(lián)呢?收支都是現金,但是通過現金不能查看到伙食費實時結余?
老師,請問民辦幼兒園預收秋季學生的5個月伙食費,我平時記在其他應付款的,現在有預收我不知道怎么記賬憑證了。這個伙食費是專款專用的。
老師,請問如果代收幼兒園學生5個月的伙食費,我沒有用預收,而是 借 現金 貸 其他應付款 幼兒園伙食費。請問月底確認的時候,我要怎么分攤這個伙食費。
老師,代收幼兒園伙食費記的是其他應付款,然后要支付伙食費,借其他應付款伙食費,貸現金,現在還要在這個伙食費里面還有多做一個老師的陪吃飯的費用,怎么做憑證,這個陪餐費要不要計提
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務,但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個人所得稅的會計分錄是不是這樣做? 借:應交稅費~應交個人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報稅就自己申報了
無形資產、固定資產處置,報廢的話是算營業(yè)外收支還是資產處置損益
老師企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入本年累計,營業(yè)成本本年累計金額,利潤總額本年累計金額單位都是元對嗎?季末資產總額是萬元對不
以出包方式建設固定資產,預付工程款,用預付賬款還是,銀行存款
老師,計提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據”科目,貸記“主營業(yè)務收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師,伙食費我是掛在其他應付款的,而且伙食費是不算收入的。我只是代收了5一個月的
你好,你們是代收代付沒有利潤的嘛 支出借其他應收款,貸庫存現金。
老師,為什么要借支出其他應收款,沒有搞懂,伙食費是掛其他應付款的
好,你提前收了人家的事,其他應付款你單位欠了人家的。
別人借你的其他應收款,別人欠你單位的。
假如我預收了這5個月的伙食費,我第一個月支出1萬,然后月底確認的時候憑證做,借:現金5萬,貸:其他應付款5萬,確認的時候借:其他應付款1萬,貸現金1萬,還是確認的時候借其他應收款1萬,貸現金1萬
確認的時候借:其他應付款1萬,貸現金1萬,還是確認的時候借其他應收款1萬,貸現金1萬 不一樣嗎
其他應收款是資產,其他應付款是負債,他們兩個可以互換嗎
看錯了,應該是用其他應付款。