您好,是的,是這么計算的,視同內(nèi)銷交增值稅
老師,如果出口的商品有報關(guān)單,但未取得進項發(fā)票,所以不能退稅,這種收入做免稅處理。如果小東西沒有報關(guān)單,但是已經(jīng)出口了,這種要做視同內(nèi)銷是嗎?兩者是這樣的區(qū)別嗎?
我們公司是外貿(mào)企業(yè),我們公司在國內(nèi)采購了一些樣品有進項發(fā)票,但是我們報關(guān)的時候以樣品來報,是沒有出口報關(guān)單,這樣子的話出口的分錄怎么做?
貿(mào)易公司,出口的樣品沒有報關(guān)單,這部分銷售是免稅還是視同內(nèi)銷繳稅啊
外貿(mào)公司由于末報關(guān)出口,視同內(nèi)銷計銷售,計提銷項稅額,對應(yīng)的進項票進項稅額可以抵扣嗎?
我們是出口企業(yè)制造業(yè),因為我們有內(nèi)銷和出口業(yè)務(wù),內(nèi)銷占比比較大,所以我們一直沒有留抵,由于我們單證不不齊全所以我們沒有申報出口退稅,這樣我我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢眩_票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,專款專用,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢