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Q

你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?

2025-07-18 07:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-18 07:36

借銀行存款 貸遞延收益 使用之后 借遞延收益 貸其他收益

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 07:38

你好老師,小微企業(yè)沒有遞延收益這科目

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:43

小企業(yè)會計準則沒有這個科目他和小薇沒有關系 把遞延收益改成專項應付款 其他收益改成營業(yè)外收入 借銀行存款貸專項應付款 借專項應付款貸營業(yè)外收入

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 07:48

你好老師,我是這個記賬的不知道合適嗎?收到資金借銀行存款貸專項應付款某某項目,支付時借專項應付款某某項目,貸銀行存款,把專項應付款支付完了,剩余的部分自籌,我就不知道自籌資金怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:52

你這個是凈額法 稅務局要調整 自籌得借成本費用 貸銀行存款

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 07:57

你好老師,既要符合稅務局的,又要符合科技局專款專用,怎么做分錄正確,麻煩老師指導一下?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:58

借銀行存款貸專項應付款 借專項應付款貸營業(yè)外收入

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 08:03

你好老師,這個項目研發(fā)過程中支出費用怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 08:11

借研發(fā)支出xx專項補貼 貸銀行存款,

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 08:13

你好老師,沒我研發(fā)支出這個科目,自籌資金怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 08:19

借管理費用,沒有xx補貼這幾個字 貸銀行存款 自籌支出的 自籌的借的嗎 借銀行貸其他應付款

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快賬用戶8330 追問 2025-07-18 08:25

你好,自籌資金是我公司自己的資金

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齊紅老師 解答 2025-07-18 08:27

那你自己公司的收到也不用做不上你單位的收入已經(jīng)在銀行存款啦,那你只做支出不就行了,支出做第一個還有具體的那一個不明白

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借銀行存款 貸遞延收益 使用之后 借遞延收益 貸其他收益
2025-07-18
收到借銀行存款,在專項應付款 使用之后,借專項應付款貸營業(yè)外收入。
2025-04-07
科技局的款項 借 銀行存款 貸 遞延收益
2025-07-19
如果科研項目屬于研究階段屬于費用,如果屬于開發(fā)階段計入開發(fā)支出。按照無形資產準則處理
2025-07-18
你好,你支付的時候借專項應付款,貸銀行存款就可以了。
2025-04-07
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