借銀行存款 貸遞延收益 使用之后 借遞延收益 貸其他收益
你好老師,縣科技局給我合作社一個項目,是連翹葉采收與加工對品質提升工藝研究,一部分科技局出,一部分還是自籌資金,這個分錄怎么做?
你好,縣科技局給我公司一個科技研發(fā)項目,公司收到科技局資金分錄怎么做?這個資金是??顚S?,研發(fā)項目支出的分錄怎么做?我公司是小微企業(yè)。
你好老師,我公司是小微企業(yè),財政撥款是科技研發(fā)項目款,做分錄借銀行存款,貸專項應付款,支出時怎么做分錄?
你好老師,我公司是小微企業(yè),財政撥款是科技研發(fā)項目款,做分錄借銀行存款,貸專項應付款,支出時怎么做分錄?項目支出費用分三大塊,人工,勞務,設備不能入固定資產,這些分錄怎么做?
你好老師,我合作社農牧局撥款建冷庫,農牧局撥款不夠,剩余的一部分資金自籌,這個分錄怎么做?
老師,應付職工薪酬帳面借方有余額,估計是以前年度己發(fā)放未計提,現(xiàn)在可不可以把它調平了。
你好老師個體戶經(jīng)營超市從供應商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應商結錢把結錢的貨款會計分錄怎么做
公司做真實的賬,用快賬軟件做的話,能免費使用多久時間,后續(xù)要怎么收費
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產生的差額,支付金額與成本產生的差額,同控制下與非同控分別計入什么科目。
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產證作為產權證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔保合同
老師,結賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 請教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對方7萬元,我們給對方付款時,可以要求對方幫我們公司開票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補價40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補價40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對,還是B對
老師好,我們企業(yè)收到了勞務發(fā)票,但是付錢的時候忘了扣個稅了,但是這個個稅以后還是要讓對方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個個稅給墊付了,怎么做賬務處理
你好老師,小微企業(yè)沒有遞延收益這科目
小企業(yè)會計準則沒有這個科目他和小薇沒有關系 把遞延收益改成專項應付款 其他收益改成營業(yè)外收入 借銀行存款貸專項應付款 借專項應付款貸營業(yè)外收入
你好老師,我是這個記賬的不知道合適嗎?收到資金借銀行存款貸專項應付款某某項目,支付時借專項應付款某某項目,貸銀行存款,把專項應付款支付完了,剩余的部分自籌,我就不知道自籌資金怎么做分錄?
你這個是凈額法 稅務局要調整 自籌得借成本費用 貸銀行存款
你好老師,既要符合稅務局的,又要符合科技局專款專用,怎么做分錄正確,麻煩老師指導一下?
借銀行存款貸專項應付款 借專項應付款貸營業(yè)外收入
你好老師,這個項目研發(fā)過程中支出費用怎么做分錄?
借研發(fā)支出xx專項補貼 貸銀行存款,
你好老師,沒我研發(fā)支出這個科目,自籌資金怎么做分錄?
借管理費用,沒有xx補貼這幾個字 貸銀行存款 自籌支出的 自籌的借的嗎 借銀行貸其他應付款
你好,自籌資金是我公司自己的資金
那你自己公司的收到也不用做不上你單位的收入已經(jīng)在銀行存款啦,那你只做支出不就行了,支出做第一個還有具體的那一個不明白