是的 之前有收到投資的可以做
老師您好,請教。我剛入職一家新公司,之前都是外賬給外面的記賬公司做賬,今年開始接回來自己做賬報稅。營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是100萬,我見賬面上沒有這100萬的實收資本,請問當時去工商局注冊公司的時候需要把這個注冊資金做成實收資本做到會計賬上嗎?我該怎么定義實收資本。
老師好,我的這個軟件分管理系統(tǒng)+售后系統(tǒng)+財務系統(tǒng),這個軟件財務系統(tǒng)科目混亂了,要修改科目,因為有數據了,不能轉修,如果新建賬套的話,管理系統(tǒng)+售后系統(tǒng)+財務系統(tǒng)一起新建的話,影響太大了,很多數據不能用,那只新建財務系統(tǒng),期初數據收集十分困難,最主要的是財務系統(tǒng)連帶著管理系統(tǒng)+售后系統(tǒng)的業(yè)務憑證(非常多),請問有什么好辦法?
老師,請教下幾個問題,是小規(guī)模匯算清繳 1、是如圖一需要申報的這幾張表嗎 2、圖二:企業(yè)所得稅基礎表里面的主要股東分紅情況,我打開表就是這樣,需不需要改呢,公司注冊資金100萬,實際收到20萬 3、圖三:年度納稅申報表(A),我數據讀取,這些數據,還需不需要改了呢
老師,請問下期初建賬的數據跟審計的財報數據不一致,(財報跟電子稅務局的報告是一致的),主要發(fā)生在應收賬款,其他應收款和預付賬款這三大類,但是我們公司這三個科目下都是有明細科目的,現(xiàn)在需要調賬的話要怎么做呢,少的金額直接補計,不劃分明細科目嗎
你好老師,我們公司之前老板投入的資金都是放在其他應付款科目,大多數是些現(xiàn)金借款,現(xiàn)在注冊資本不是要實繳了嗎?我可以直接把其他應付款科目轉為實收資本嗎?需要附上什么附件嗎?
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產量,單位成本這么算?
期初數據設置為零 可以嗎 當新公司做
不可以啊,需要接著之前的來
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,那期初數據的確定:資產負債表 和利潤表的科目數據都要收集出來作為期初數嗎
對的是的,他需要根據明細賬,因為你的資產負債表里面都是合計總計
利潤表里面的科目發(fā)生數數據 怎么取得呢?
一家小公司 已經經營好幾年了,現(xiàn)在老板要求建賬
以前沒有建過賬
那你錄入的年初、期初這些是根據什么來的?
你打算從幾月份開始做賬務處理?
還沒開始建呢!就是不知道從什么時候開始呢
假如從8月一號開始建賬呢
半路建賬還需要年初數嗎?老師
那你之前申報給稅務局的數據又是怎么做的?全部都是0嗎?如果是的話,那期初年初都是零。從你開始建賬的當月做賬務處理。
我是剛到這家公司,是一家自然人獨資企業(yè),聽老板說以前沒有建賬,個人和公司的錢分不清,也沒有準確的核算過,所以現(xiàn)在他要找個會計幫做賬呢
外帳報稅是請的代賬公司報的
現(xiàn)在是要求做內賬呢
內帳的話盤點現(xiàn)有的余額來做期初,比如貨幣資金往來科目,存貨、固定資產、實收資本。應付職工薪酬
這樣1~7月份沒有利潤表的數據
那這樣做 需要科目試算平衡嗎?老師
是的,需要的不平衡也沒法進行下一步。有差額的,放到未分配利潤里面去,就是你的利潤。
那開賬前只需要把資產負債表里的科目余額數據 做出來 然后試算平衡 就可以開賬了嗎?老師,等到8月份業(yè)務發(fā)生了再在月末做利潤表?
資產負債表里面的數據都是零,因為你去年年底沒有余額
那盤點現(xiàn)有的貨幣資金 存貨等數據是期末數嗎?老師
是的對的,上一個月末。