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內(nèi)賬,幾個股東互轉(zhuǎn)資金,也計入賬里面,是可以的吧。是內(nèi)賬

2025-08-14 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-14 12:27

你好 可以的可以做的

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快賬用戶1484 追問 2025-08-14 12:35

一個股東A轉(zhuǎn)款給另一個股東B。然后股東B轉(zhuǎn)到公戶。分錄是:借:其他應(yīng)收款-B? ? 貸? ?其他應(yīng)收款-A? ? 借:銀行? ? ?貸其他應(yīng)收款-B

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齊紅老師 解答 2025-08-14 12:35

可以的,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2025-08-14 12:35

最好是把這個A改成其他應(yīng)付款。

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快賬用戶1484 追問 2025-08-14 12:38

還有,就是客戶拉我們的貨,我們拉他的商品。互相抵消的。也可以的。借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2025-08-14 12:40

可以的,可以這么做的?;蛘呤怯靡粋€往來科目就行,要么都用應(yīng)付,要么都用應(yīng)收。

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快賬用戶1484 追問 2025-08-14 12:46

長期這樣,也沒問題?

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齊紅老師 解答 2025-08-14 12:48

可以沒有問題,可以的。

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您好,這個的話,內(nèi)賬可以正常這部分做投資款,然后做借方銀行存款? 貸方正常做實收資本,然后押金那些是拿著這個銀行存款支付
2024-12-31
你好 ;? ?內(nèi)賬的話? ?你如果按照老板要求做的話;? 建議還是找專職的做的? ?
2021-09-13
同學(xué),內(nèi)帳的增值稅處理,建議不設(shè)進(jìn)項稅/銷項稅,不設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)“科目,將進(jìn)項稅和銷項稅計入成本和收入,交的增值稅直接做費(fèi)用處理。同學(xué)只需把發(fā)票的價稅合計數(shù)入賬就可以了
2021-06-21
你好 內(nèi)賬不能抵扣的進(jìn)項全額記固定資產(chǎn)里
2021-06-21
公賬就是實收資本-股東名稱,私賬可以是其他應(yīng)會款,看股東的需求吧
2023-12-15
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