對(duì)的是的,那你們有利潤(rùn)嗎?或者是你讓對(duì)方分開(kāi),分別開(kāi)給你9萬(wàn),開(kāi)給對(duì)方1萬(wàn)。
老師你好,a公司欠我們公司的錢(qián),嗯,他沒(méi)有錢(qián)還不上了。就是大概金額是50多萬(wàn),然后但是他有房著免費(fèi)租給了B公司使用,然后由B公司來(lái)還我們這50多萬(wàn),我們?nèi)骄褪呛炗喴幌逻@個(gè)協(xié)議,這種情況可不可以?如果可以我在賬上就直接掛應(yīng)收賬款B公司欠我們這50多萬(wàn)就可以了嗎,我確不確定收入交不交稅?如果確定收入發(fā)票開(kāi)給A公司還是B公司?
你好老師 舉例,我們從A公司買(mǎi)一輛車(chē)10萬(wàn)【我們付10萬(wàn)】 又把車(chē)賣(mài)給B公司11萬(wàn)【我們收11萬(wàn)】 A公司開(kāi)發(fā)票給B公司10萬(wàn) 我們是不是要申報(bào)1萬(wàn)的未開(kāi)票收入
公司一般納稅人,本來(lái)業(yè)務(wù)是和D公司,公司購(gòu)買(mǎi)D公司貨物?,F(xiàn)在為了收到發(fā)票,通過(guò)B和C公司走賬,打款給B和C公司,B公司和C公司給我們公司開(kāi)發(fā)票,D公司給B和C公司開(kāi)發(fā)票,我們公司實(shí)際結(jié)算還是和D公司。這個(gè)內(nèi)賬怎么做呢?要考慮公司開(kāi)的增值稅,增值稅科目分為已開(kāi)進(jìn)項(xiàng),和未開(kāi)進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槔习逑胫蕾~上每個(gè)月欠稅金額。比如4月,我們給B打款30萬(wàn),給C打款200萬(wàn),C給B打款50萬(wàn),B給D(真實(shí)公司)打款45萬(wàn)。B給我們只開(kāi)了20萬(wàn)的票,B給C只開(kāi)了40萬(wàn)的票,C給我們開(kāi)了10萬(wàn)的票。最后D給B就開(kāi)的實(shí)際結(jié)算54萬(wàn)的金額。把未開(kāi)進(jìn)項(xiàng)和已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)考慮起來(lái),而且4月確認(rèn)成本,應(yīng)該是實(shí)際54萬(wàn)這部分金額。并且4月要交增值稅,這個(gè)內(nèi)賬應(yīng)該怎么掛,請(qǐng)老師幫我詳細(xì)一點(diǎn)借貸
老師,a公司是總包,和電力公司進(jìn)行結(jié)算,例如總金額10萬(wàn),電力公司給我們開(kāi)具10萬(wàn)的發(fā)票(其中包含B公司的1萬(wàn)),然后我們收到B公司的1萬(wàn),我們開(kāi)具發(fā)票給B公司,不就相當(dāng)于我們多確認(rèn)一筆收入了嗎?
怎么區(qū)分合同負(fù)債和預(yù)計(jì)負(fù)債
企業(yè)稅負(fù)率怎么計(jì)算?這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣怎么才能避免繳增值稅,可以先掛著欠的進(jìn)項(xiàng)稅額么
僅僅修改公司章程里的出資期限,不會(huì)更換新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是吧?
在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅時(shí)候提交自檢時(shí)候出現(xiàn)這樣的提示要怎么去修改?
甲每個(gè)月工資是4000元,到了12月底發(fā)了一筆年終獎(jiǎng)5000元,這筆年終獎(jiǎng)并入工資一起交個(gè)稅,那么這筆年總獎(jiǎng)是在什么時(shí)候申報(bào),申報(bào)多少
進(jìn)項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局里面已抵扣,但是忘記做賬已跨年 ,現(xiàn)在要補(bǔ)這比進(jìn)項(xiàng)稅的分錄 怎么做?是不是用不到年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
老師,我單位準(zhǔn)備將公司章程中的注冊(cè)資本出資期限向后做延期,不會(huì)影響我現(xiàn)在的營(yíng)業(yè)執(zhí)照成立日期吧?
個(gè)人所得稅申請(qǐng)且已繳款,客戶(hù)要求刪掉兩個(gè)人的工資,重新計(jì)算稅款發(fā)現(xiàn)多繳了 10.56,更正申報(bào)后怎么退還這 10.56
老師,自己開(kāi)了家公司,我即是法人也是員工,公司員工就我自己,工資每月按500申報(bào)的,公司沒(méi)錢(qián),我不給自己交社保的話,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
@董老師,繼續(xù)咨詢(xún)的
或者這么說(shuō),我們收b1萬(wàn),開(kāi)發(fā)票給 b一萬(wàn),就平了是吧
然后如果我們是服務(wù)業(yè)公司,代收電費(fèi),可以開(kāi)什么發(fā)票?
普通企業(yè)開(kāi)不了電費(fèi)的發(fā)票,你們是物業(yè)公司嗎?你問(wèn)一下對(duì)方,給他原始憑證分割單,他同意吧。這個(gè)只能抵扣所得稅,抵扣不了增值稅。
開(kāi)服務(wù)費(fèi)可以的吧,因?yàn)楣╇娋珠_(kāi)給我們是電力發(fā)票
有風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是虛開(kāi)發(fā)票 你沒(méi)有給對(duì)方提供服務(wù)
那我們確實(shí)給對(duì)方代收電費(fèi)了呀,那怎么操作比較合適?
我上面給你說(shuō)了一種方案 開(kāi)原始憑證分割單 還有銷(xiāo)售方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候給你開(kāi)90,000給對(duì)方開(kāi)10,000
國(guó)家電網(wǎng)是不是只給物業(yè)公司開(kāi)票,物業(yè)公司旗下的所有公司電費(fèi)都由物業(yè)公司承擔(dān)
分在哪里買(mǎi)電了?如果是在物業(yè)公司的話,他開(kāi)給物業(yè)公司。你是物業(yè)公司的話,給對(duì)方開(kāi)電費(fèi)的發(fā)票就行了。
可如果是這樣的話,根本就不需要開(kāi)發(fā)票給B啊,直接分割單+電力公司開(kāi)具的發(fā)票就好了呀!
對(duì)方想要抵扣增值稅就沒(méi)辦法,如果不抵扣的話可以啊,沒(méi)有問(wèn)題呀,剛才不是告訴你了
那就開(kāi)服務(wù)費(fèi)好了,開(kāi)電費(fèi)應(yīng)該不行的吧!這家是小規(guī)模納稅人
這種你們自己決定就行,
因?yàn)榻痤~不大,就幾千元而已每季度
而且這家是小規(guī)模,代賬而已
這個(gè)和金額沒(méi)有關(guān)系 協(xié)商決定好了就行
可如果這樣的話,不就相當(dāng)于虛增收入了嗎?對(duì)方虛增成本,還有國(guó)家電網(wǎng)是不是可以對(duì)每家公司收取電費(fèi)還是對(duì)各家公司打包一起收取電費(fèi)例如物業(yè)公司?
物業(yè)公司轉(zhuǎn)售電不屬于虛增收入 沒(méi)有虛的,他可以購(gòu)入,然后再銷(xiāo)售