您好,對的,從這個以前年度損益調(diào)整進行調(diào)整就行
你好老師,我公司有一張2017年的運費進項發(fā)票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里看到這張進項發(fā)票是可以正常認證的,老師我認證以后要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是不用做?
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費的增值稅專用發(fā)票,該筆費用沒有在23年預(yù)提,請問現(xiàn)在我要把這個費用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話,那對應(yīng)的進項稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進項稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
制造業(yè)企業(yè),2023年取得一張固定資產(chǎn)塑料模具增值稅專用發(fā)票2.5萬,進項稅728.3元,2024年該進項電子稅務(wù)局已勾選抵扣,但是發(fā)票漏做了,現(xiàn)要補在2025年憑證中,會計科目要怎么做,2024年所得稅匯算清繳和財務(wù)年報要怎么調(diào)整
老師,請問小企業(yè)會計準則2023年電子稅局收到的進項已全部抵扣,但是有部分進項還沒有入賬,導(dǎo)致賬上進項比電子稅局金額少了,這個要怎么調(diào)整呢?
你好老師!我公司是一般納稅人,小型公司 假如2025年4月,稅局發(fā)現(xiàn)2024年12月的賬有問題。不讓抵扣進項稅。要求補稅。 補稅額=1000,通過銀行直接扣除。 此時,這個1000不需要調(diào)整2024年12月的賬。我直接做4月里面,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目咋辦?
老師個體工商戶可以在手機 App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,這樣可以嗎。因為我們是掛靠回款總是回到乙方就給我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會計分錄做錯了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會經(jīng)費產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計入什么會計科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補貼,計入營業(yè)外收入還是沖財務(wù)費用-利息支出?
請問EXW報關(guān),報關(guān)單上運費欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價就越高,
具體怎么寫分錄?
?借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣的