洗發(fā)水先開10元,再開折扣負(fù)數(shù)9.9
自制產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,站在企業(yè)所得稅方面,需要世通銷售,但是我不理解,這到底屬于用于對(duì)外捐贈(zèng)還是屬于用于交際應(yīng)酬?假設(shè)我是洗發(fā)水生產(chǎn)商,還有一種情況如果我把洗發(fā)水總送給客戶嗎,是不是還有可能屬于是市場(chǎng)推廣和宣傳???那么這幾個(gè)到底怎么區(qū)分呢?不懂
我們是藥品零售企業(yè),然后開發(fā)票需要有贈(zèng)品的情況。 一般就是正品正常開,贈(zèng)品就先正常市場(chǎng)價(jià)格開,然后正常的價(jià)格下面做一條100%的商業(yè)折扣 比如10盒贈(zèng)1盒。那如果我們的供應(yīng)商給我們開發(fā)票就是10盒贈(zèng)1盒。那我們賣給客戶也是10盒贈(zèng)1盒。那我們進(jìn)的貨里面就有贈(zèng)品,那也是開發(fā)票贈(zèng)品也是同樣正常的銷售價(jià)格下面開一條100%的商業(yè)折扣嗎?是不是與上游的發(fā)票具體的來貨進(jìn)貨價(jià)沒有關(guān)系呀
我這邊是一個(gè)農(nóng)藥銷售工資,一個(gè)單品普加斯,小規(guī)模,采購單價(jià)420,銷售單價(jià)504,今天銷售25件,銷售額12600元,實(shí)際給客戶折扣2600元,開發(fā)票的時(shí)候也開了折扣額,我增值稅應(yīng)納稅額是1萬吧,特別是折扣額2600元怎么做賬務(wù)處理
甲企業(yè)為一般納稅人,位于市區(qū),2023.04; 外購原材料取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款11000元,稅1430元; 銷售自產(chǎn)高檔香水,取得含稅銷售額140000元,另收取價(jià)外費(fèi)用1250元; 3.銷售自產(chǎn)高檔化妝品A共100件,取得不含稅銷售額130000元; 4.外購生產(chǎn)用水取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2000元,稅180元; 5.銷售自產(chǎn)高檔化妝品B出售,取得不含稅銷售額90000元,另收取包裝物押金共1300元,將押金與收入分別核算; 6.將自產(chǎn)化妝品A發(fā)放職工福利共30件,成本800元/件; 7 自產(chǎn)高檔化妝品C對(duì)外贈(zèng)送,無市場(chǎng)價(jià),成本5000元,成本利潤(rùn)率5%; 8.外購原材料取得增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款3000元,稅款390元; 銷售洗發(fā)水取得含稅銷售額50580元,給予現(xiàn)金折扣條件(5/10.3/20.30).對(duì)方于第6天付款。
老師,我們是醫(yī)院,由藥品代理商供貨,現(xiàn)在有種A藥是廠家活動(dòng)贈(zèng)送給我們,由代理送貨開票,錢廠家給代理商。現(xiàn)在是我讓代理商開銷售折扣折讓發(fā)票,代理商說錢廠家付了,他們開不了。這樣這筆款我們就要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入,問題是他們經(jīng)常有贈(zèng)品,金額還不小。我’覺得這個(gè)應(yīng)該是廠家開折扣發(fā)票給代理商,代理商再開給我們才對(duì)
老師,我7月份開一張銷項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個(gè)公司法人,申報(bào)工資薪金有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?
老師,個(gè)體戶的印花稅怎么申報(bào)繳費(fèi)
算可變現(xiàn)凈值時(shí)不減掉成本嗎
我們是農(nóng)機(jī)公司,現(xiàn)在要承包給其他農(nóng)機(jī)公司,但還保留獨(dú)立核算和原法人,這個(gè)涉及的財(cái)務(wù)問題有哪些呢?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,7月銷項(xiàng)稅額為736.39,因?yàn)閯偁I(yíng)業(yè),有4萬多的進(jìn)項(xiàng)稅額,在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),比銷項(xiàng)多一點(diǎn)就可以了是吧,不交增值稅就行,還有多的那部分怎么賬務(wù)處理啊?能寫下賬務(wù)處理分錄嗎
商貿(mào)行業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別多少
老師,您好!公司本應(yīng)在2022年時(shí)做這筆分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500元,貸:其他應(yīng)付款500,剛才查到少做了,到現(xiàn)在來做這筆,正常會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好/:coffee,我們是山東淄博的建筑公司,在河北承德市做工程,工程已結(jié)束,已經(jīng)給甲方開具發(fā)票了,這樣的話,什么時(shí)候在電子稅務(wù)局里反饋啊? 是不是在下個(gè)月,報(bào)稅完畢后???
財(cái)務(wù)主管手底下有個(gè)負(fù)責(zé)申報(bào)增值稅和所得稅的,作為主管,應(yīng)該怎么去審核申報(bào)的稅務(wù)對(duì)不對(duì)?
不是要按銷售金額的比例分?jǐn)傔@個(gè)9.9嗎
不用,可直接這樣處理即可