對(duì)的 是這個(gè)意思的,
老師,我用的好會(huì)計(jì)軟件,可以直接跨月反結(jié)賬然后改賬,我這邊補(bǔ)做前幾月的費(fèi)用,不影響后面幾個(gè)月和報(bào)表吧,還有這種必需對(duì)稅務(wù)申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)表嗎?
假如我某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)15銷項(xiàng)10,然后進(jìn)項(xiàng)這五萬就是留抵稅。然后這個(gè)月增值稅就是申報(bào)零, 然后現(xiàn)在就是說,如果有這種情況的,比如這五萬過了好幾個(gè)月仍然是留抵,那么這五萬,稅務(wù)局就給退回五萬元
老師你好,我們公司有留底稅款,然后這個(gè)月賣了一輛自用的車給個(gè)人了,準(zhǔn)備做無票的處理,然后這個(gè)增值稅可以用留底不
老師你好,我們這個(gè)月增值稅要交幾十萬能不能分次交,后面幾個(gè)月分開每個(gè)月交一點(diǎn),這樣行不行
老師你好,這個(gè)月的增值稅已經(jīng)抵扣了,增值稅已繳費(fèi),發(fā)現(xiàn)有張抵扣的是屬于個(gè)人消費(fèi),然后去增值稅主表二里面做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ,后面還需要做什么嗎
進(jìn)項(xiàng)稅都要及時(shí)認(rèn)證掉嘛
2024年的設(shè)備租賃成本已計(jì)提,截止2025年5月31日也未開具發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增,請問后期再開的發(fā)票不調(diào)整2024年的報(bào)表可以嗎?
老板出差的過路費(fèi)發(fā)票能報(bào)嗎?公司名下沒有車
這個(gè)月收到一張部分銷售折讓的紅字發(fā)票,之前已結(jié)清款項(xiàng)
老師公司注銷的時(shí)候有多少負(fù)債都能還清
企業(yè)計(jì)提了工資,且代扣代繳了個(gè)稅所得稅申報(bào),由于資金緊張欠員工工資,欠繳工資已申報(bào)個(gè)稅是否要更正申報(bào)
@董孝彬老師,我要提問的
農(nóng)產(chǎn)品的銷售發(fā)票一般稅率是多少,有9%嗎?
老師,采購人員報(bào)銷零星費(fèi)用支出,錢都是由采購付給店家的,金額不大,每筆幾百塊,沒有超過500,但采購到公司報(bào)賬,公司是把這些采購費(fèi)一并轉(zhuǎn)給他的,付給采購的錢加起來就有幾千了,這些都沒有發(fā)票,那可以稅前扣除嗎?這些單筆小于500的還能算小額零星費(fèi)用支出嗎?
老師,葡萄酒那一題銷售本月生產(chǎn)的60%取的56萬的銷售額,計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)扣除那里沒有考慮只銷售了60%,沒有用60*10%*80%*60%,而實(shí)木地板那一題中只銷售了返回的70%它就乘了70%,這兩道題目為什么在銷售扣除時(shí)處理的不一樣?