你好,延期交稅找你稅務(wù)局申請(qǐng)。
老師 我們這個(gè)月開了340多萬(wàn)的票出去,家里有增值稅25萬(wàn)多,含稅金額222萬(wàn)多庫(kù)存,今天最后一天就買了一百多萬(wàn)的票。本來(lái)想交幾萬(wàn)塊增值稅的,哪知道票多了。老板問能不能這個(gè)月不交稅,后面幾個(gè)月開項(xiàng)目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開過來(lái)的,下個(gè)月還得原封不動(dòng)的開回去。我感覺這樣不太好。會(huì)不會(huì)被查賬啊,不清楚這種怎么處理了
老師,為什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有幾十份未認(rèn)證,每個(gè)月只認(rèn)證一部分,然后每個(gè)月都要交增值稅呢?不能認(rèn)證跟銷項(xiàng)一樣數(shù)額不用交稅嗎?
現(xiàn)在我們每個(gè)月都虧幾十萬(wàn),然后8月份開了117萬(wàn)的專票,這個(gè)要交增值稅嗎?
老師,我們單位,交增值稅每個(gè)月都沒有固定,像有的月份就交幾千元,有的月份可以交十幾萬(wàn),但是都是真實(shí)的業(yè)務(wù)。需要每個(gè)月開票平均一點(diǎn)的嗎?
老師,我當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅7000塊,然后增值稅也要交幾千塊,這個(gè)分錄怎樣做?
我沒有代賬公司,有會(huì)計(jì)證,這樣我給其他公司報(bào)稅可以嗎
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時(shí)候是12%-10%,有時(shí)候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個(gè)行業(yè)?
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師:臺(tái)球館多收客戶錢,退還20元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評(píng)估增值嗎
老師你好,有一個(gè)問題請(qǐng)教一下,公賬戶有余額,但從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看利潤(rùn)是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
去申請(qǐng)就可以嗎?需要準(zhǔn)備什么材料嗎?生病是不是還是正常申報(bào)
你好,你先提前聯(lián)系一下你專管員,那邊會(huì)要求你填寫一個(gè)申請(qǐng)的, 生病需要正常的申報(bào)繳納
怎么打一個(gè)生病,我是問。申報(bào)是不是還是正常申報(bào)
生病是不是還是正常申報(bào) 2023-01-31 13:48 你問的不是嗎
要正常申報(bào)的,只不過是不交稅。
哦哦,老師不好意思還有個(gè)問題要請(qǐng)教你,銀行的手續(xù)費(fèi)和利息開了專票,做賬應(yīng)該怎么做,之前就用銀行回單做了,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行,現(xiàn)在開了發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理
這個(gè)是跨年的嗎?如果是跨年了,你的利息抵扣不了增值稅,直接加稅合計(jì)做賬就可以了。在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選借應(yīng)付利息, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 手續(xù)費(fèi)的專票可以抵扣增值稅,借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 這個(gè)只調(diào)整稅額就可以的,匯算清繳的時(shí)候,這一部分稅額需要調(diào)整。
是2022年的,不過1月份才開出來(lái),這個(gè)不能抵扣嗎?
可以的可以抵扣的。
哦哦,那應(yīng)該怎么做賬,我之前做了借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行的,現(xiàn)在來(lái)了怎么做
我給你寫了分看一下。
這個(gè)手續(xù)費(fèi)和利息都可以抵扣的吧
利息的抵扣不了增值稅,這個(gè)是規(guī)定,201636號(hào)文件有規(guī)定,可以看一下的。
那老師,上面你說的分錄,用以前年度損益調(diào)整過一下,最終就是借應(yīng)付利息,貸銀行,可是這些之前做了借財(cái)務(wù)貸銀行,那現(xiàn)在又做貸銀行存款,那銀行存款不是減少了
你好,屆以前年度損益調(diào)整貸銀行存款做了這一步,你把銀行存款改成應(yīng)付利息就可以了。
這個(gè)只調(diào)整稅額就可以的,匯算清繳的時(shí)候,這一部分稅額需要調(diào)整。老師這個(gè)我現(xiàn)在做了,匯算清繳的時(shí)候這一部分還要調(diào)整嗎,應(yīng)該怎么調(diào)
你好,會(huì)算清交,但納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,只填寫發(fā)票稅額的那一部分就可以的,你多抵扣了增值稅的那一部分。