同學(xué)您好 除了申報(bào)表改以外 還需要做賬轉(zhuǎn)出哈 借 費(fèi)用成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開(kāi)進(jìn)來(lái),抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進(jìn)去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 其他需要做嗎?就是他那個(gè)抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個(gè)科目,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)和一個(gè)銷項(xiàng),增值稅費(fèi)用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)的話,就做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。然后抵扣的話,到時(shí)候就一反正抵扣掉。那進(jìn)跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個(gè)月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅科目的話就會(huì)是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費(fèi)里面的 ,這樣可以嗎
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開(kāi)發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒(méi)有,想問(wèn)一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來(lái)調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師您好,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,但是開(kāi)了抵扣的紅字信息表,增值稅已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,并繳納稅款了,這個(gè)要怎樣處理呢?
老師你好,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,是個(gè)人消費(fèi)的,然后我寫的是不抵扣,然后其他都抵扣了,然后我的這個(gè)增值稅的話,那我附表2要填寫這個(gè)個(gè)人消費(fèi)福利的這個(gè)發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎?因?yàn)槲叶疾挥玫挚?,是不是不用填?/p>
你好,11月增值稅已經(jīng)申報(bào)了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了,但是在這個(gè)月發(fā)票對(duì)方紅沖了2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是發(fā)票均已抵扣,那我賬上是不是要把這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后要補(bǔ)繳這部分增值稅稅款?會(huì)計(jì)分錄能給一下嗎?
我沒(méi)有代賬公司,有會(huì)計(jì)證,這樣我給其他公司報(bào)稅可以嗎
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時(shí)候是12%-10%,有時(shí)候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個(gè)行業(yè)?
今日開(kāi)始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師:臺(tái)球館多收客戶錢,退還20元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評(píng)估增值嗎
老師你好,有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,公賬戶有余額,但從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看利潤(rùn)是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
那稅務(wù)這邊就不用管了,做帳做這兩筆嗎
是的 做賬的話是這筆 轉(zhuǎn)出的 稅務(wù)這邊 你填寫好進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后檢查下是否代入到增值稅主表中就行了
是的,填在14欄這里,他叫我補(bǔ)繳稅
是的 同學(xué) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這部分沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)抵扣的話 是需要補(bǔ)繳增值稅的 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)納稅額
嗯,謝謝老師
您客氣了。祝事事順心。方便的話還請(qǐng)好評(píng)一下 謝謝