你好,這5萬過了幾個(gè)月沒有銷項(xiàng)話留抵還是5萬,企業(yè)只要一直經(jīng)營.稅局不會退回的,會留著繼續(xù)抵扣銷項(xiàng)稅
老師,關(guān)于即征即退的我這樣算對不對呀? 是不是這樣計(jì)算,比如我當(dāng)月的軟件收入是15萬(有5萬是銷售軟件收入),然后我的軟件的進(jìn)項(xiàng)是3萬(有1萬是軟件的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票),然后的的銷售軟件的5萬先全額交稅就是50000*0.13=6500元,然后我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部去抵扣扣除軟件收入的10萬就是交(100000-30000)*0.13=9100元,所以這個(gè)月總的稅額是9100加軟件部分6500=19600元,然后后期去申請退稅的話,就是6500-(20000*0.13=2600)=3900就是可以退稅的部分么
老師,我這個(gè)情況不是你說的這樣子,你說的是第二個(gè)月就是有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)對不對,那我現(xiàn)在是這樣子,現(xiàn)在我的情況是第一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),然后第二個(gè)月的話還是抵扣不完,還有剩余的情況,進(jìn)項(xiàng)稅額還是比較多。因?yàn)樗M(jìn)項(xiàng)稅額比較多,連續(xù)好幾個(gè)月都抵扣不完的情況。
假如我某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)15銷項(xiàng)10,然后進(jìn)項(xiàng)這五萬就是留抵稅。然后這個(gè)月增值稅就是申報(bào)零, 然后現(xiàn)在就是說,如果有這種情況的,比如這五萬過了好幾個(gè)月仍然是留抵,那么這五萬,稅務(wù)局就給退回五萬元
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
比如說我固定銷售10萬 進(jìn)了專票6萬 普票一萬 這就是我實(shí)際對應(yīng)銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng) 然后我額外進(jìn)貨2萬專票,奔月如果按照實(shí)際抵扣 增值稅稅負(fù)會很高 我可以就是把六萬+兩萬在本月抵扣吧
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個(gè)問題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬,但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
現(xiàn)在不是剛出了增量留抵退稅政策嗎
你好,你這個(gè)不符合增量留抵,你后面沒有增量
沒有增量的也可以退稅了,現(xiàn)在不是?
你好,你當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說可以退的嗎,你發(fā)文件來看看
一、從2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)6個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元。 二、納稅信用等級為A級或者B級。 三、申請退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或者虛開增值稅專用發(fā)票情形的 四、申請退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上。 五、自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策。一、從2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)6個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元。 二、納稅信用等級為A級或者B級。 三、申請退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或者虛開增值稅
增量留抵稅額怎么算?
你好,你才5萬,不到50萬,退不了呢.