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原來沒有計(jì)提社保和醫(yī)保,實(shí)際又交了怎么處理呢?

2025-07-31 10:15
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-31 10:15

您好,補(bǔ)計(jì)提就可以了

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您好,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提,再繳納就可以了
2023-04-13
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-10-25
您好,這個(gè)差額差在哪了呢
2023-11-02
多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
2022-09-08
同學(xué),你好,沒有給工資,要做計(jì)提的,所以計(jì)提完,你再做發(fā)放的動(dòng)作憑證,借應(yīng)付職工薪酬 ,貸其他應(yīng)付款,然后你計(jì)提了社保,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付未-這個(gè)人的錢,貸銀行存款。要通過憑證來平賬。 個(gè)稅的問題,不要看憑證,要看你的工資表中的計(jì)提,如果交的少,說明工資表計(jì)提多了,下次做沖減,再做憑證自然就平了
2022-02-17
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