這個(gè)月寫(xiě)張報(bào)銷單,轉(zhuǎn)給老板,可以
老師麻煩問(wèn)一下,我單位是一般納稅人,我從個(gè)體戶購(gòu)貨,對(duì)方給我開(kāi)了1%的普票,我收到普票后,可以給我的客戶開(kāi)13%的專業(yè)發(fā)票嗎?謝謝老師
老師麻煩問(wèn)一下,我單位是個(gè)體戶,收到發(fā)票我就正常記賬報(bào)稅,對(duì)方如果開(kāi)給我的發(fā)票不是個(gè)體戶的名字,而是老板個(gè)人的名字,這樣也可以入外帳嗎,謝謝老師
老師麻煩問(wèn)一下,我單位是2024年12月剛成立的個(gè)體戶,刻章費(fèi)花了140,對(duì)方給我開(kāi)了普通發(fā)票,我一月份做憑證里,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸其他應(yīng)付款-法人的名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師麻煩問(wèn)一下,我做了無(wú)票收入,老板個(gè)人卡收款后將款轉(zhuǎn)到對(duì)公帳戶里,借方應(yīng)收帳款-零售余額是39萬(wàn)多一點(diǎn),我是讓老板一下子轉(zhuǎn)?還是分開(kāi)轉(zhuǎn)(一次轉(zhuǎn)19萬(wàn),一次轉(zhuǎn)29萬(wàn)),這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,謝謝老師
老師麻煩問(wèn)一下,老板用個(gè)人卡付貨款,但是對(duì)方給開(kāi)發(fā)票了,我是不是應(yīng)該將款支付給老板,借其他應(yīng)付款-老板名字,貸銀行存款,收到發(fā)票時(shí),應(yīng)該怎么做憑證呢,謝謝老師
小規(guī)模公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會(huì),盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬(wàn)多,但是沒(méi)有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫(xiě)分錄吖?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)建安發(fā)票需要部分沖紅寫(xiě)什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對(duì)公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無(wú)票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師公司提供租賃服務(wù),購(gòu)入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說(shuō)的我轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對(duì)吧?然后把轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫(xiě)成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對(duì)嗎
老師麻煩問(wèn)一下,這是我從平臺(tái)導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù),我給稅務(wù)報(bào)收入,和費(fèi)用的金額對(duì)嗎,商家優(yōu)惠抵扣是銷售費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用,謝謝老師
商家優(yōu)惠抵扣是銷售費(fèi)用
收入是2048
老師能不能幫我看一下憑證,老板用個(gè)人卡付貨款,他個(gè)人卡又收了貨款,我這樣做憑證對(duì)不對(duì),我感覺(jué)自己有點(diǎn)兒繞糊涂了,謝謝老師
你好,你是做內(nèi)賬嗎?
老師這是外帳
分錄是沒(méi)問(wèn)題的,但確實(shí)繞
老師外帳可以這樣做嗎
可以,外帳可以這樣做